你好,學(xué)員,是的,你說(shuō)的很對(duì)的
請(qǐng)問(wèn)老師一般納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)簡(jiǎn)易征收要交哪些稅,稅率是多少?
,以下關(guān)于增值稅征收率使用的表述錯(cuò)誤的是()。A、一般納稅人銷(xiāo)售舊貨,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅B、小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),減按2%的征收率征收增值稅C、一般納稅人銷(xiāo)售其2016年4月30日前取得或者自建的不動(dòng)產(chǎn),可選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按3%的征收率征收增值稅D、小規(guī)模納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)(不含個(gè)人出租住房),按5%的征收率征收增值稅
小規(guī)模納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)的增值稅率是5%,如果月收入未超過(guò)15萬(wàn),是否免征增值稅。
一般計(jì)稅下,出租不動(dòng)產(chǎn)房地產(chǎn)企業(yè)和非房企預(yù)征率都是3嗎?那簡(jiǎn)易計(jì)稅下呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下增值稅下不動(dòng)產(chǎn) 一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅是3%的預(yù)征率,5%是出租和出售 小規(guī)模納稅人2%的預(yù)征率,3%是出租,5%是出售嗎
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專(zhuān)家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專(zhuān)家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無(wú)營(yíng)業(yè)收入的情況,提供營(yíng)業(yè)收入占比較大3個(gè)月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
老師,我記得這個(gè)稅率下還有個(gè)建筑什么的,我忘了??梢匝a(bǔ)充一下嗎
一般納稅人的建筑服務(wù)稅率是9%,小規(guī)模納稅人的建筑服務(wù)稅率是3%,服務(wù)中如果涉及一些輔助服務(wù),適用的稅率是6%
異地建筑工程,和這個(gè)征收,預(yù)收率有關(guān)嗎
預(yù)收的話,也是按照這個(gè)稅率的
異地不管是一般納稅9%,還是簡(jiǎn)易3%,預(yù)征率都是2%嗎? 分包的話,計(jì)算預(yù)征需要減分包嗎?
可以減去分包的,學(xué)員,這個(gè)
好的,謝謝
不客氣,學(xué)員,早點(diǎn)休息