您好,因?yàn)檫€要預(yù)收呢,需要考慮預(yù)收的借方金額的

填列資產(chǎn)負(fù)債表的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目,下列表述正確的有()。【多選題】 □A、應(yīng)收賬款項(xiàng)目=應(yīng)收賬款明細(xì)賬的借方余額+預(yù)收賬款明細(xì)賬的借方余額-對(duì)應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備余額□B、預(yù)收賬款項(xiàng)目=應(yīng)收賬款明細(xì)賬的借方余額+預(yù)收賬款明細(xì)賬的借方余額□C、應(yīng)付賬款項(xiàng)目=應(yīng)付賬款明細(xì)賬的貸方余額+預(yù)付賬款明細(xì)賬的貸方余額□D、預(yù)付賬款項(xiàng)目=應(yīng)付賬款明細(xì)賬的貸方余額+預(yù)付賬款明細(xì)賬的貸方余額
這個(gè)題目為什么是用借方減去貸方,可是書上寫的不是應(yīng)收賬款=應(yīng)收借方余額+預(yù)收借方余額_壞賬準(zhǔn)備,這不是矛盾嗎?
想問(wèn)下資產(chǎn)負(fù)債表公式應(yīng)付賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)借方余額+預(yù)收賬款明細(xì)借方余額-壞賬準(zhǔn)備余額。如果題目只有應(yīng)收賬款的借方+預(yù)收賬款的貸方,和借貸方不同怎么算啊,沒有壞賬余額是直接加0嗎
老師,想問(wèn)您一下,為什么應(yīng)收賬款填列的時(shí)候要用 應(yīng)收賬款借方余額+預(yù)收賬款借方余額-壞賬準(zhǔn)備,而不是直接用應(yīng)收的借方去沖減貸方呢?
中級(jí),協(xié)議班。每年是什么時(shí)候開課,什么時(shí)候結(jié)束?(知道的老師回答,不知道就不用回答,多此一舉了)
中級(jí),協(xié)議班。每年是什么時(shí)候開課,什么時(shí)候結(jié)束
怎么知道這個(gè)月的賬做完了嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司原來(lái)是承擔(dān)員工宿舍水電費(fèi)的,有幾個(gè)月沒有扣員工款,之前這個(gè)做了福利費(fèi),后來(lái)又說(shuō)需要扣了,這個(gè)需要沖回這個(gè)福利費(fèi)嗎?
辦公打印機(jī)維修,配件費(fèi)3000,人工費(fèi)只有200,合并開票維修費(fèi)合適?還是分開開配件費(fèi)3000+維修費(fèi)200合適?
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個(gè)我個(gè)人問(wèn)題想咨詢下,我前年考會(huì)計(jì)中級(jí)職稱三科都沒過(guò),今年考了兩科,過(guò)了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會(huì)計(jì)我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒變還是47.就想問(wèn)下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個(gè)稅比較高,怎么籌劃這個(gè)?
老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來(lái)怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?

