你是不是有紅沖的?紅沖的你放到了貸方?
請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)軟件生成的報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)為1萬(wàn),和明細(xì)賬和科目余額表金額是一致的,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)確是兩萬(wàn),我對(duì)了科目余額表和明細(xì)賬,收入成本費(fèi)用都是一致的,為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)結(jié)果
老師你看我科目余額表里面的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)不一致,是不是財(cái)務(wù)報(bào)表生成錯(cuò)了還是什么原因?qū)е碌?/p>
郭老師,請(qǐng)問(wèn)一下:為什么我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)生成的報(bào)表利潤(rùn)表李 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 和科目余額表的不一致???
老師,請(qǐng)問(wèn)一下利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本和科目余額表的營(yíng)業(yè)成本不一致是什么原因?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 管家婆系統(tǒng)生成的財(cái)報(bào)不平,利潤(rùn)表也和科目余額表里不一致,看明細(xì)就是有第一季度明細(xì)損益寫(xiě)在了貸方,這個(gè)怎么處理呢。導(dǎo)致利潤(rùn)表 累計(jì)數(shù)不一致
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入成本不一致的差額剛好就是 研發(fā)費(fèi)用-直接投入那部分的金額
當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理怎么做的?
老師 您看一下 是這樣做的
管理費(fèi)用差異也是
你把這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本送的借方負(fù)數(shù)
全都借方負(fù)數(shù)?
你好,你這個(gè)憑證里面,把它放到借方負(fù)數(shù) 在貸方的那個(gè)金額。
老師,該憑證修改后,審核-登賬后 要 結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)賬么?
你好,結(jié)賬這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)損益系統(tǒng)自動(dòng)的,你不要?jiǎng)印?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下,該憑證修改后,審核-登賬后 要 結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)賬么?
好,結(jié)賬的時(shí)候它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的。