你好,實(shí)際業(yè)務(wù)的沒有關(guān)系的,你購(gòu)入的配件這個(gè)應(yīng)該有發(fā)票吧。

老師,我們是代賬公司的,交接過來一家個(gè)體戶,但是對(duì)方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個(gè)季度需要給客戶報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,那個(gè)數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問下這個(gè)個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅季報(bào)不是預(yù)繳嗎,這個(gè)是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時(shí)候就得嚴(yán)格按照開的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個(gè)個(gè)體戶都是從批發(fā)市場(chǎng)個(gè)人進(jìn)貨沒有成本票,怎么辦
老師您好,我現(xiàn)在在一家做小規(guī)模納稅人公司,他們是做測(cè)繪技術(shù)類的公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就不是那么多,給別人開票比較多,利潤(rùn)較大,我們有沒有什么好點(diǎn)的辦法可以讓他保持住小規(guī)模納稅人,又能讓他少交一點(diǎn)稅?比如辦一個(gè),個(gè)體戶專門給他開票?還有沒有什么好一點(diǎn)的辦法?我需要看一些稅務(wù)上的書嗎?有什么推薦的工具書嗎?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務(wù)局上申請(qǐng)代開了一張專票給客戶,今年發(fā)現(xiàn)客戶稅號(hào)錯(cuò)誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現(xiàn)場(chǎng)提交資料申請(qǐng)紅沖代開的專票,但是已經(jīng)過去了兩個(gè)月,想問一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
您好老師,我們家有一個(gè)個(gè)體戶,一年開不了幾張發(fā)票,大多數(shù)都是給私人維修電腦不要票的。但是沒有進(jìn)賬?,F(xiàn)在經(jīng)??吹骄W(wǎng)上說,小規(guī)模納稅人有銷無進(jìn),聯(lián)系稅務(wù)局處理等等。請(qǐng)問對(duì)我家這個(gè)個(gè)體戶有影響嗎
您好老師,我們家有一個(gè)個(gè)體戶,一年開不了幾張發(fā)票,大多數(shù)都是給私人維修電腦不要票的。但是沒有進(jìn)項(xiàng)?,F(xiàn)在經(jīng)常看到網(wǎng)上說,小規(guī)模納稅人有銷無進(jìn),聯(lián)系稅務(wù)局處理等等。請(qǐng)問對(duì)我家這個(gè)個(gè)體戶有影響嗎
原來的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


買配件什么的沒有發(fā)票,都沒有進(jìn)項(xiàng)票
有實(shí)際購(gòu)入的證明嗎?有也可以
收據(jù)可以嗎?
可以的,可以這么做的。
但是收據(jù)不能稅前扣除吧?
因?yàn)槭莻€(gè)體戶,所以也不需要上報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表
不可以的,你是查賬征稅的嗎?
應(yīng)該是吧,稅種核定那里有增值稅個(gè)稅附加稅等等
那就是你的成本費(fèi)用得有發(fā)票。
但是電子稅務(wù)局里面不用上傳利潤(rùn)表呀
你好,但是你查賬征稅的,你需要根據(jù)利潤(rùn)來交稅。