同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
之前支付貨款的時(shí)候多支付了100快會(huì)計(jì)分錄 借應(yīng)付賬款900 預(yù)付賬款100 銀行存款1000是這樣的嗎 那之后用預(yù)付賬款抵賬的時(shí)候怎么些會(huì)計(jì)分錄 是貸應(yīng)付賬款100 銀行存款120 借應(yīng)付賬款220 是這樣嗎?
多付的月餅錢退回來,之前出的時(shí)候借:管理費(fèi)用_職工福利貸:銀行存款,請問現(xiàn)在退回的怎么寫分錄呢,謝謝
對公付款給物管,賬號給錯(cuò)了,又退回來了,怎么做賬。后面又重新付過去了。前面兩筆錯(cuò)的怎么做賬??? 借:管理費(fèi)用 物管 100 貸:銀行存款 100 借:管理費(fèi)用物管-100 貸:銀行存款-100 借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款100
以前年度支付的人員工資被退回了,該如何記賬,是財(cái)政撥款的錢 以前年度的記賬是 借銀行存款 貸財(cái)政撥款收入 借資金結(jié)存 貸財(cái)政預(yù)算收入 支出時(shí)是 借計(jì)提業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用工資福利費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì)做對應(yīng)科目支出 請問現(xiàn)在這筆錢被退回來了該如何記賬
之前報(bào)銷用品 借:管理費(fèi)用100 貸:銀行存款100 但是付錢的時(shí)候支付失敗,錢被退回了。那該怎么做賬?
關(guān)于掛靠工程所提供的進(jìn)項(xiàng)稅額,是都可以退給掛靠方嗎?
您好,老師,想問下:第(2)的題目資料求2023年資金需求總量為什么是=4800-600-300=3900(萬元)?
一般保證和連帶保證的區(qū)別?分不清~
您好老師,正常上一年掛的賬可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的吧,下一年繼續(xù)掛著吧,說封賬不給 這都是借口吧?
請問現(xiàn)在買國債交不交個(gè)稅
公司計(jì)提和繳納社保 怎么做賬 個(gè)人部分和公司的部分 都有 麻煩具體舉個(gè)數(shù)字的例子
)2×23 年1 月1 日,甲公司以銀行存款3 000 萬元從非關(guān)聯(lián)方處取得乙公司60% 的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制。當(dāng)日乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為3 920 萬元(其中,股本1 800 萬元,資本公積1 800 萬元,其他綜合收益200 萬元,盈余公積12 萬元,未分配利潤108 萬元),考慮遞延所得稅后的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為3 980 萬元(包含一項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)評估增值80 萬元,購買日其預(yù)計(jì)尚可使用年限為10 年,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零)。 提問:算商譽(yù)的時(shí)候?yàn)槭裁词强紤]遞延所得稅后可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值來算的 投資時(shí)點(diǎn)的資本增值是按增值的差額80計(jì)入,還是扣掉遞延后的60計(jì)入? 不明白了,麻煩通俗易懂點(diǎn)講解一下
老師,請問一下我們老板有五個(gè)公司,會(huì)計(jì)就我一個(gè)人,那開票員可以就我一個(gè)人嗎
老師,企業(yè)法人工資想做5萬/月,但企業(yè)交社保只有十個(gè)人,都交基本檔,總體工資每月10萬,想問下除了法人個(gè)稅要交,工資總額和社??傤~之間需要納稅調(diào)整企業(yè)所得稅嗎?,工資和社保有比率嗎?
老師,工資附件 工資單和考勤表需要員工簽名嗎?
能不能寫借銀行存款100元 貸管理費(fèi)用100元。
因?yàn)楸旧砭褪盏酵丝盍?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的