同學(xué)你好 原分錄負數(shù)紅沖
之前支付貨款的時候多支付了100快會計分錄 借應(yīng)付賬款900 預(yù)付賬款100 銀行存款1000是這樣的嗎 那之后用預(yù)付賬款抵賬的時候怎么些會計分錄 是貸應(yīng)付賬款100 銀行存款120 借應(yīng)付賬款220 是這樣嗎?
多付的月餅錢退回來,之前出的時候借:管理費用_職工福利貸:銀行存款,請問現(xiàn)在退回的怎么寫分錄呢,謝謝
對公付款給物管,賬號給錯了,又退回來了,怎么做賬。后面又重新付過去了。前面兩筆錯的怎么做賬??? 借:管理費用 物管 100 貸:銀行存款 100 借:管理費用物管-100 貸:銀行存款-100 借:管理費用 100 貸:銀行存款100
以前年度支付的人員工資被退回了,該如何記賬,是財政撥款的錢 以前年度的記賬是 借銀行存款 貸財政撥款收入 借資金結(jié)存 貸財政預(yù)算收入 支出時是 借計提業(yè)務(wù)活動費用工資福利費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 預(yù)算會計做對應(yīng)科目支出 請問現(xiàn)在這筆錢被退回來了該如何記賬
之前報銷用品 借:管理費用100 貸:銀行存款100 但是付錢的時候支付失敗,錢被退回了。那該怎么做賬?
老師您好,根據(jù)應(yīng)收賬款1300000,計提比例5%,估計壞賬損失額65000,壞賬準備期初賬戶余額70000,本期重回壞賬4000,本期應(yīng)計提額-1000。根據(jù)上述編制壞賬準備計提表編制記賬憑證(不出現(xiàn)負數(shù)),它的借貸科目名稱是什么
老師公司是教育這方面,學(xué)生是高考失利重新復(fù)讀,這方面有增值稅免稅方面的政策嗎?
老師,公司是小規(guī)模,做智能家居安裝,如果包買設(shè)備和安裝,開票內(nèi)容開什么?
家權(quán)老師好!還有個問題問您:我們是小規(guī)模納稅人,2022年3月購了一臺小車,當時以固定資產(chǎn)加速折舊表中的一次性扣扣填報了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)每個月需要做的固定資產(chǎn)折舊表的分錄一直沒做,請問這該怎么做這個賬務(wù)處理呢?謝謝!
員工入職多長時間開始交社保?
一個人可以同時在兩家公司簽訂全日制勞動合同嗎?個稅如何申報?
老師,職工的個稅不是代扣的,是收的職工現(xiàn)金又存入的銀行,這個在現(xiàn)金流量表流入當中選哪個?
2025第三季企業(yè)所得稅季報中,已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬如果工資沒有拖欠是不是這兩個數(shù)是一樣的?1-9月份工資總和
老師,我們有個員工離職了,然后多給他繳納了一個月的社保,個人部分也由公司承擔,個人部分的分錄做營業(yè)外支出可以嗎
老師,實收資本金現(xiàn)在是通過營業(yè)賬簿申報嗎?都是一年一申報?
能不能寫借銀行存款100元 貸管理費用100元。
因為本身就收到退款了
同學(xué)你好 這個可以的