久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

之前報(bào)銷用品 借:管理費(fèi)用100 貸:銀行存款100 但是付錢的時(shí)候支付失敗,錢被退回了。那該怎么做賬?

2023-07-21 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-21 10:31

同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖

頭像
快賬用戶5066 追問 2023-07-21 10:32

能不能寫借銀行存款100元 貸管理費(fèi)用100元。

頭像
快賬用戶5066 追問 2023-07-21 10:33

因?yàn)楸旧砭褪盏酵丝盍?

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-21 10:37

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2023-07-21
同學(xué)你好,如果用軟件做賬借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2024-06-07
可以的,可以這么做的。
2022-03-10
你好 在當(dāng)月的可以的
2025-07-08
先沖銷錯(cuò)誤分錄: 借:銀行存款 -99.86 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -0.14 貸:其他應(yīng)收款 -100 重新處理: 借:其他應(yīng)收款 —— 員工 100 貸:管理費(fèi)用(原報(bào)銷科目)100 (員工回款時(shí):借:銀行存款 100 貸:其他應(yīng)收款 —— 員工 100) 原因:退款到員工賬戶,公司銀行未實(shí)際收款,需先沖銷虛增的銀行存款,再通過員工往來沖減原報(bào)銷費(fèi)用。
2025-08-04
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會(huì)計(jì)問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會(huì)計(jì)問小程序
會(huì)計(jì)問小程序
×