購買煙酒送客戶,進項要轉(zhuǎn)出,其費用按招待費限額扣除
請問老師,我們有家茶葉店,有客戶拿茶卡進來兌換茶葉,這個茶卡我們可以抵扣供應(yīng)商的茶葉采購款,那我們確認收入的話是怎么做憑證?
你好老師,企業(yè)購買的煙酒等禮品送客戶取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?如果是增值稅普通發(fā)票可以入費用嗎?
老師:想問下小規(guī)模建筑企業(yè)一項工程5月開具全額發(fā)票,但是7月初才完工,可以按進度確認收入嗎?如果按進度確認收入5月開具的發(fā)票是不是只能放到7月確認?
請問老師建筑企業(yè)購買煙酒送客戶,可以抵扣嗎,如果是先確認收入才可以抵扣的話,確認的收入金額根據(jù)什么
老師,有兩個問題,1、公司買購物卡送給客戶,計入業(yè)務(wù)招待費,如果客戶是企業(yè)或者是個人有什么區(qū)別?需要交個稅嗎?可以抵扣進項稅嗎? 2、公司給員工每人發(fā)一箱水果,是外購的,可以準確知道一箱水果的價格,這種情況是記福利費還是記工資啊?需要交個稅嗎?可以抵扣進項稅嗎?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
老師如果說我本身要的就是煙酒的普通發(fā)票呢,我也不進行抵扣,是不是就正常直接計入到銷售費用中就行呢,還用不用對這部分送禮的確認收入交所得稅呢
正常直接計入到銷售費用中就行
匯算時,按招待費限額扣除