您好,這個(gè)是沒錯(cuò)的是可以的
有筆視同銷售收入的利息收入,小規(guī)模納稅人3%在22年免稅,賬務(wù)處理怎么做呢?借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這樣對嗎?
老師晚上好,請問小規(guī)模納稅人季度不超30萬免稅,開的普票平時(shí)入賬是這樣嗎, 借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季度不超30萬時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 貸,營業(yè)外收入 這樣對嗎? 月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
請教一下,小規(guī)模納稅人去年免交增值稅,收入不含3%增值稅,3%計(jì)入應(yīng)交增值稅,再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,這樣做賬對嗎?謝謝
老師,您好。昨天聽小規(guī)模納稅人報(bào)稅課時(shí),月收入小于10萬元可以免交當(dāng)月增值稅。請問所免的增值稅額,應(yīng)該如何做賬?比較收到收入時(shí),借:銀行存款103;貸:主營業(yè)務(wù)收入100;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3;但不用交稅的3元增值稅如何處理。請老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師,小規(guī)模納稅人不超10萬,不交增值稅。做賬:借:銀行 貸: 收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 結(jié)轉(zhuǎn):借: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:營業(yè)外收入 這樣對嗎?
老師去一個(gè)公司面試,9月份的增值稅沒有報(bào),大征期都要過了,老師我要是去上班應(yīng)該怎么做呢?
老師,家居企業(yè)賣家具出去,收到商務(wù)局打過來的家居以舊換新的款項(xiàng),要怎么入賬呢?
老師 我們是出口企業(yè) 因?yàn)槠綍r(shí)涉及到退稅,目前出現(xiàn)這個(gè)問題:供應(yīng)商給我們開的發(fā)票名稱是:*金屬制品*鋼波紋管涵(13個(gè)點(diǎn)的專票),我們要給國外開0稅率的普票,名稱開成:*黑色金屬冶煉壓延品*鋼波紋管涵,合同簽訂的商品名稱是:鋼波紋管涵,這種影響退稅嗎
一人有限公司,可以一個(gè)人注冊不需要其他股東什么的嗎
老師請問,建筑勞務(wù)按理是不能進(jìn)行勞務(wù)分包,但是實(shí)際的話分包給班組的勞務(wù)費(fèi),對于稅務(wù)的話就是勞務(wù)公司接受班組長發(fā)票認(rèn)可這個(gè)勞務(wù)發(fā)票嗎
老師,公司安裝了光伏發(fā)電賣給國家電網(wǎng),我是入固定資產(chǎn),折舊是借管理費(fèi)用,袋累計(jì)折舊,。但是結(jié)轉(zhuǎn)收入成本的這筆分錄我有點(diǎn)糾結(jié),請問是借其他業(yè)務(wù)成本,貸累計(jì)折舊嗎?還是借其他業(yè)務(wù)成本,貸,管理費(fèi)用
老師,運(yùn)輸行業(yè),比如我這個(gè)月開票100萬,輪胎占比20%,也就是我需要開進(jìn)來20萬的輪胎費(fèi),但是我實(shí)際開進(jìn)來50萬,多的30萬,能計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
機(jī)械廠開具發(fā)票后怎么做賬
在電商平臺賣給客戶的商品,因質(zhì)量問題,又重新給客戶發(fā)了一個(gè),只收取了運(yùn)費(fèi),這種怎么記賬呢
老師你好,我們是貿(mào)易公司,從別的公司購買的設(shè)備要出口的國外,請問報(bào)增值稅要怎么申報(bào),出口退稅要怎么申報(bào),怎么做賬,有沒有特別需要注意的
全部銷售額作為收入可以嗎?申報(bào)增值稅的時(shí)候,免稅銷售額(不含3%)就對不上了是吧
嗯對這個(gè)是可以的,沒問題的這個(gè)