你好,是的,就是這樣子做
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時(shí)、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額);貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2、季度超過(guò)30萬(wàn)繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)提的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),是 借:預(yù)收賬款 200000 貸:主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入198019.80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1980.2 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1980.2 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅費(fèi) 1980.2 是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師。小規(guī)模企業(yè)增值稅記賬 開(kāi)發(fā)票時(shí)。借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 交增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。貸:銀行 這樣對(duì)不
老師晚上好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)免稅,開(kāi)的普票平時(shí)入賬是這樣嗎, 借,應(yīng)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季度不超30萬(wàn)時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 貸,營(yíng)業(yè)外收入 這樣對(duì)嗎? 月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
老師好,小規(guī)模30萬(wàn)以內(nèi)的增值稅,要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)摘要都是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是借應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后再借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入。這樣對(duì)嗎?
什么情況下,分公司需要單獨(dú)報(bào)稅呀?
公司進(jìn)行稅務(wù)登記時(shí),是不是需要交哪些稅,稅局已經(jīng)規(guī)定好了?
老師請(qǐng)問(wèn)小區(qū)委員會(huì)這種民非單位,若是若是開(kāi)場(chǎng)地租賃,會(huì)涉及房產(chǎn)稅問(wèn)題嗎
兩家公司都是同一個(gè)法人,有業(yè)務(wù)往來(lái),有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
凈資產(chǎn)是指所有者權(quán)益嗎?
電子稅務(wù)局填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,合同沒(méi)注明價(jià)款,只有單價(jià),應(yīng)稅服務(wù)注明的價(jià)款填寫(xiě)估計(jì)數(shù)可以嗎
你好,利潤(rùn)率是利潤(rùn)比收入還是利潤(rùn)比成本
老師,那個(gè)社會(huì)保險(xiǎn)歷年參保繳費(fèi)明細(xì)在電子稅務(wù)局里怎么查呢?
運(yùn)輸公司租賃進(jìn)來(lái)的車(chē)子,保險(xiǎn)發(fā)票可以入成本嗎?
在進(jìn)行工商登記時(shí)選擇經(jīng)營(yíng)范圍,銷(xiāo)售茶葉是選擇農(nóng)副產(chǎn)品嗎?