您好,這個(gè)抵扣了沒啊這個(gè)
我是銷售方,我開出的專票數(shù)字有誤,對(duì)方未抵扣,但以跨月,需要紅沖發(fā)票嗎? 紅沖發(fā)票需要購買方上傳紅字信息表嗎?
假如6月份開具紅字信息表,銷售方未開具紅字發(fā)票。在10月的時(shí)候購買方撤銷了紅字表,并重新開具,請(qǐng)問購買方的納稅申報(bào)表需要做調(diào)整嗎?
老師您好,我們是小規(guī)模,6月開具的專票發(fā)票,由于稅率錯(cuò)誤,這個(gè)月開具紅字發(fā)票,重新開具專票。 想問,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣,對(duì)方申請(qǐng)了開具增值稅紅字專用發(fā)票信息表,這個(gè)信息表,我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬?
銷售方開的專票,需要紅沖,購買方已抵扣。紅字發(fā)票信息表,是銷售方申請(qǐng)還是購買方申請(qǐng)
老師購買方抵扣了的發(fā)票需要紅沖,是購買方申請(qǐng)紅字信息表,那誰開紅字發(fā)票呢?是銷售方還是購買方
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
不好意思老師,沒抵扣,是我方開具的紅字發(fā)票信息表,也審核通過了,但是下載下來打不開,是亂碼
我可以看一下嗎這個(gè)
您看下老師
這個(gè)應(yīng)該是沒下載好,我看全是亂碼