是的,是記入管理費(fèi)用——職工福利費(fèi)
請問公司聚餐,是計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)還是應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)呀?現(xiàn)在餐飲行業(yè)不準(zhǔn)記費(fèi)用了嗎?
工廠籌辦期間,工人餐廳買菜,記管理費(fèi)用-開辦費(fèi),還是記管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)
工作餐是否記入管理費(fèi)用——職工福利費(fèi)?
員工的餐費(fèi),記入管理費(fèi)用—福利費(fèi),那要不要再過應(yīng)付職工福利費(fèi)?
員工餐費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)還是記到制造費(fèi)用-福利費(fèi)
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
工商年報(bào)中:股東及出資信息中,認(rèn)繳時(shí)間是寫營業(yè)執(zhí)照注冊時(shí)間嗎
老師好,我想問一下,視同銷售收入在匯算清繳的時(shí)候除了填附表,主表里面的營業(yè)收入要加進(jìn)去嗎?
老師,我問一下當(dāng)期損益是什么意思啊,包含哪些科目啊
我想問一下我單位要付培訓(xùn)費(fèi),個(gè)人在稅務(wù)代開的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)填收入代扣個(gè)稅
商務(wù)車智能駕駛系統(tǒng)1萬元, 進(jìn)項(xiàng)票名稱(軟件*ADS 高階功能包)記賬時(shí)計(jì)入什么科目
老師,勞務(wù)公司,就是工資,沒有收到別的發(fā)票,匯算時(shí)是不是就調(diào)個(gè)工資薪金就可以了?
你好,我想讓推薦下出納審核票據(jù)的課?
老師請問,組織策劃費(fèi)的開票稅目是什么?
老板想報(bào)銷幾萬塊錢的餐費(fèi)額度,除了餐費(fèi)入賬之外,還可以入什么名義的成本,從而達(dá)到少交企業(yè)所得稅的目的?
這個(gè)比較敏感的哈,沒有其他的了
不是一定非要餐費(fèi)入賬的
那個(gè)是他自己吃的,或者接待客人的,不能所有都在一起拿來報(bào)銷,沒法證明這些單據(jù)支出的合理性
接待客人和職工的,不是個(gè)人費(fèi)用
是發(fā)生的當(dāng)月或者次月就要拿來報(bào)銷哈
還能以哪些其他的成本入賬呢?因?yàn)楦@M(fèi)已經(jīng)超額了
接待費(fèi)就是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的額度更低,還有什么可與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)想相輔助的成本?
不能適用那個(gè)科目的哈