全電發(fā)票紅字發(fā)票已開(kāi)藍(lán)字發(fā)票數(shù)據(jù)未變是指其紅字信息不會(huì)關(guān)聯(lián)到原發(fā)票上
開(kāi)具普通紙質(zhì)發(fā)票,因銷售部分退回,我是應(yīng)該開(kāi)具退回部分金額的紅字發(fā)票還是開(kāi)具一張全額的紅沖票,然后再按實(shí)際銷售金額開(kāi)一張正確的藍(lán)字票呢
購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表選擇未抵扣,紅沖部分金額,審核通過(guò)后原來(lái)整張藍(lán)字發(fā)票紅沖了,購(gòu)買方無(wú)法認(rèn)證抵扣,未紅沖部分也不能抵扣了,銷售方按紅字信息表開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,購(gòu)買方 如何處理 才能使原來(lái)的 發(fā)票重新抵扣呢
我收到的數(shù)電發(fā)票二月份已經(jīng)抵扣,金額開(kāi)多了現(xiàn)需要沖紅一部分,這個(gè)紅字信息表是誰(shuí)開(kāi)呢
數(shù)電發(fā)票已經(jīng)沖紅為什么,藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具的金額與稅額累計(jì)還是未扣除紅沖部分呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn):數(shù)電發(fā)票系統(tǒng)讓銷售方開(kāi)具紅字返利發(fā)票是否可以紅沖一張藍(lán)子發(fā)票的部分金額(含稅價(jià))?蟹蟹
老師您好,請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開(kāi)具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒(méi)看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)