1. 將固定資產(chǎn)從賬面上轉(zhuǎn)出: 借:固定資產(chǎn)清理(凈殘值)、借:累計折舊;貸:固定資產(chǎn) 2. 結轉(zhuǎn)清理凈損失: 借:營業(yè)外支出;貸:固定資產(chǎn)清理(凈殘值) 固定資產(chǎn)凈殘值=固定資產(chǎn)報廢時預計可以收回的殘余價值-預計清理費用 固定資產(chǎn)凈殘值=固定資產(chǎn)原值×預計殘值率 ?
老師,固定資產(chǎn)折舊當凈值=凈殘值的時候就不用計提了?
固定資產(chǎn)折舊有凈殘值,每月折舊,那凈殘值怎么處理
老師,計提完折舊的固定資產(chǎn),剩余的凈殘值,在金蝶做賬時需要怎么處理? 還是折舊完了就不用管凈殘值了
老師,固定資產(chǎn)凈值,是原值-累計折舊,如果計提了殘值,凈值=原值-折舊+殘值嗎
老師固定資產(chǎn)凈殘值不夠提折舊了,凈殘值怎么處理啊
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
凈殘值不用折舊呀 折舊只把扣除殘值之后的剩余金額折舊完就可以
電腦我原本每月提124元的折舊,現(xiàn)在凈值剩112元,老師這112元怎么做分錄
最后這個月折舊112元就可以呀
啊,那我下個月就不用管了嗎
嗯 下個月就不用關了
等你做清理的時候在賬上做固定資產(chǎn)清理就可以
那什么時候做固定資產(chǎn)清理呢
你要賣出去或者不用賣廢品的時候
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝