可以的 你能查到原因可以調(diào)整 什么情況下都可以做賬,你不能一直掛著預(yù)付賬款,如果人家已經(jīng)給你提供的貨物是或者是服務(wù),你正常做,就可以 匯算去交納稅調(diào)增
財務(wù)入錯帳目了,付給一家公司的款,做到了這家分公司的名上了,金額有100多萬也未補記成本。付款申請付款人員也寫錯了。 這個月進(jìn)行查詢發(fā)現(xiàn)了錯誤,對原來入的帳目進(jìn)行了紅沖并更正,又補記了成本。現(xiàn)在又讓付款人員重新做一份付款申請內(nèi)容為更正XX付款申請,放到更正的憑證下面。 請問這樣做有沒有風(fēng)險,有點怕,金額有100多萬呢,這樣更改行不行,不更改的話原來的帳又是錯的。
老師您好 一般情況下是不是沒向?qū)Ψ介_票 但收到了對方的款項 這種情況就錄入預(yù)收賬款這個科目 但是現(xiàn)在有個情況就是開票了 但是因為合同的性質(zhì)屬于預(yù)收性質(zhì) 那能先錄在預(yù)收賬款嗎
老師,我們公司今年6月到現(xiàn)在的進(jìn)項一共8000元,沒有收入沒有銷項,發(fā)票也沒有勾選,我把這些進(jìn)項做到應(yīng)交稅費_待認(rèn)證進(jìn)項稅科目了,如果明年還是沒有銷項,進(jìn)項就這樣一直不勾選,并做到待認(rèn)證進(jìn)項稅科目?沒問題吧?
老師您好,我們公司有一個項目是種樹,發(fā)生了成本,付款了,也取得相關(guān)成本發(fā)票,但是收入還沒確認(rèn),所以現(xiàn)在我這個發(fā)票是不能確認(rèn)成本的,那我要掛什么科目呢?
增值稅這個科目有幾年都不對,不是認(rèn)證了未入帳,就是科目進(jìn)錯。請問老師這個發(fā)票我能現(xiàn)在補錄嗎?一直沒有收到發(fā)票也沒有沖預(yù)付款的,另外什么情況不能入帳了呢?
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
我們是按月付費給聯(lián)通的,20年對方是每月都開了,但沒有及時給過來,我們看到平臺有發(fā)票就認(rèn)證了,沒有發(fā)票在手就沒入賬,也沒有仔細(xì)對這個科目,所以就忽略了,現(xiàn)在我想改到增值稅這個科目賬表一致,但我看有些老師說要轉(zhuǎn)出,我就不知道為什么要轉(zhuǎn)出了。我進(jìn)到以前年度損益,增值稅進(jìn)項稅額,貸:預(yù)付款,這樣就不用調(diào)增了吧?
轉(zhuǎn)出是啥原因 你這個是辦公用的嗎
不知道什么原因,我這個是項目用到的,做的安防視頻監(jiān)控,所以每個月有寬帶費
項目用的做工程施工里面的