你好,取得增值稅普通發(fā)票400萬元,這里400萬是不含稅的金額。
以自產(chǎn)的10噸A類白酒換入乙企業(yè)的蒸汽釀酒設(shè)備,取得乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20萬元、增值稅3.2萬元。已知該批白酒的生產(chǎn)成本為1萬元/噸,不含增值稅平均銷售價(jià)格為2萬元/噸,不含增值稅最高銷售價(jià)格為2.5萬元/噸。,這里為什么要選擇2.5作為計(jì)稅依據(jù)。而不是選擇2作為計(jì)稅依據(jù)
為什么68題的退稅依據(jù)是不含稅的?69題稅稅額的計(jì)稅依據(jù)是含增值稅的。
3.2021年1月甲公司轉(zhuǎn)讓辦公樓,取得不含增值稅收入550萬元。該辦公樓2017年1月購入,購房發(fā)票注明不含增值稅價(jià)格為400萬,購房時(shí)繳納契稅16萬元并取得完稅憑證。甲公司轉(zhuǎn)讓辦公樓不能取得評(píng)估價(jià)格,在計(jì)算土地增值稅時(shí)允許扣除的相關(guān)稅費(fèi)為5萬元。計(jì)算甲公司轉(zhuǎn)讓該辦公樓土地增值稅增值額的下列算式中,正確的是()A.550-(400+16)×(1+4×5%)=50.8(萬元)B.550-400-16-5=129(萬元)C.550-400-5=145(萬元)D.550-400x(1+4X5%)-16-5=49(萬元)
你好,2020年3月以24000萬元競(jìng)得國有土地一宗,并已按規(guī)定繳納契稅。這個(gè)24000萬元為什么是不含增值稅的,不需要價(jià)稅分離呢?(2016.5月前不含增值稅我能理解)
甲服裝廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售服裝開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額350萬元;開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額120萬元。將外購的布料用于集體福利,該布料購進(jìn)價(jià)為20萬元,同類布料不含稅銷售價(jià)為32萬元?!竟ぷ饕蟆坑?jì)算甲服裝廠當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額。
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S茫Ц稌r(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?