您好,這個(gè)可以計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)票金額是10000元,稅額是0,合計(jì)金額是10000,那這張發(fā)票我怎么做分錄,借:應(yīng)收帳款10000元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0元嗎?這樣做,憑證保存不了
增值稅怎么申報(bào)?我是小規(guī)模納稅人,本季度開(kāi)票普票服務(wù)費(fèi)金額244600,銷(xiāo)售貨物發(fā)票150000,未開(kāi)票的服務(wù)費(fèi)收入72600元,總計(jì)467200,我怎么填表啊……不會(huì),詳細(xì)說(shuō)一下吧
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是小規(guī)模人力資源公司,接到A公司社保代理業(yè)務(wù),服務(wù)費(fèi)50元/人,3月代繳A公司1人,公司和個(gè)人合計(jì)1300,已向A公司開(kāi)具差額普通發(fā)票,發(fā)票金額1350(差額征稅1300),這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢
老師,我是小規(guī)模物業(yè)公司,收到營(yíng)銷(xiāo)策劃服務(wù)費(fèi)發(fā)票合計(jì)75000元,稅額742.57,金額74257.43,怎么入賬呢
老師,我公司是小規(guī)模公司,收到了一份電費(fèi)發(fā)票,是增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上的不含稅金額95322.77元,稅額12391.96元,價(jià)稅合計(jì)107714.73元,那么我怎么入賬呢入賬的分錄怎么寫(xiě),那個(gè)稅額12391.96元入什么科目?
一般納稅人,本期無(wú)銷(xiāo)售,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和稅額分錄走什么科目
老師請(qǐng)問(wèn),在建工程辦理了結(jié)算,轉(zhuǎn)固并開(kāi)始計(jì)提折舊,但后來(lái)發(fā)現(xiàn)該在建工程有質(zhì)量問(wèn)題,與建設(shè)單位協(xié)商后對(duì)方退回了有問(wèn)題工程的工程款,請(qǐng)問(wèn)該如果進(jìn)行財(cái)務(wù)處理呢,固定資產(chǎn)需要沖回嗎,沖回的賬務(wù)如何處理呢
老師,這題答案不應(yīng)該是100*12*3%嗎?
新公司報(bào)個(gè)稅,是不法人下載個(gè)人App登陸了,我這面怎么改密碼
8月個(gè)稅扣繳端增員,減除費(fèi)用,不累計(jì)1-8月嗎
老師,昨天收了定金,未開(kāi)票,本月用預(yù)付款這個(gè)科目,下月再做成收入,可以么?
我們是學(xué)校主體,食堂是承包給其他公司,目前新的規(guī)定,伙食費(fèi)需要收到學(xué)校的專(zhuān)用賬戶,每個(gè)月結(jié)算給食堂承包商,我學(xué)生繳費(fèi)伙食費(fèi),開(kāi)具發(fā)票是承包方開(kāi)具嗎?
一個(gè)勞務(wù)派遣公司(一般納稅人),2021年10月份收取勞務(wù)派遣費(fèi)100萬(wàn)元(含稅價(jià)),支付勞務(wù)派遣員工90萬(wàn)元的工資福利費(fèi)社保和住房公積金。 應(yīng)繳納的增值稅=(1000000- 900000)/(1+6%)×6%=5.66萬(wàn)元。 1.確認(rèn)收入 借:銀行存款 ? 100 ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 94.34 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)5.66 2.向被派遣員工支付薪酬,確認(rèn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 90 貸:應(yīng)付職工薪酬 90 老師這是什么計(jì)稅方法。差額計(jì)稅?
老師,代賬公司交接過(guò)來(lái)的賬很多財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)報(bào)送,賬務(wù)十年也是亂的,那我現(xiàn)在怎么弄呀,補(bǔ)申報(bào)是按代賬的亂的先補(bǔ)申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,異地預(yù)交的稅款怎么做賬?
老師,是不是也可以計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用呢
可以的,按部門(mén)來(lái)分就可以