開(kāi)票是是開(kāi)多少稅率的呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,二季度貨物類(lèi)開(kāi)票:21778.22(不免增值稅),6460(免增值稅);服務(wù)類(lèi)開(kāi)票:11881.19; 貨物類(lèi)未開(kāi)票:66949.43;服務(wù)類(lèi)未開(kāi)票:12595.05 ;這些都是稅前的一個(gè)銷(xiāo)售額,貨物類(lèi)增值稅是:887.28,服務(wù)類(lèi)增值稅是:244.76,增值稅未達(dá)到增值稅45萬(wàn)的一個(gè)銷(xiāo)售額,這個(gè)怎填寫(xiě)申報(bào)表呢?
公司是小規(guī)模,第二季度的銷(xiāo)售額為412,137.96元,其中銷(xiāo)售貨物金額為193,903.14元(其中開(kāi)普票26,623.50元,未開(kāi)票167,279.64元)銷(xiāo)售服務(wù)金額為218,234.82元( 其中開(kāi)普票 77,145.71 元,開(kāi)專(zhuān)票 128,217.82 元,未開(kāi)票12,871.29 元)請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是小規(guī)模,第四季度的銷(xiāo)售額為570791.45元,其中銷(xiāo)售貨物金額為314707.79元(其中開(kāi)普票15983.02元,未開(kāi)票298724.77元)銷(xiāo)售服務(wù)金額為256083.66元( 其中開(kāi)普票115864.35元,開(kāi)專(zhuān)票 133981.69元,未開(kāi)票金額6237.62元)請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是小規(guī)模,第四季度的銷(xiāo)售額為477482.54元,其中銷(xiāo)售貨物金額為221398.88元(其中開(kāi)普票15983.02元,未開(kāi)票205415.86元)銷(xiāo)售服務(wù)金額為256083.66元( 其中開(kāi)普票115864.35元,開(kāi)專(zhuān)票 133981.69元,未開(kāi)票金額6237.62元)請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是小規(guī)模,第三季度的銷(xiāo)售額為327,271.85元,其中銷(xiāo)售貨物金額為元30834.86(其中開(kāi)普票516元,未開(kāi)票30318.86元)銷(xiāo)售服務(wù)金額為296436.99元( 其中開(kāi)普票3879.71元,開(kāi)專(zhuān)票 45757.28元,未開(kāi)票金額246800元)請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?謝謝!
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問(wèn)下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開(kāi)票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來(lái),但沒(méi)計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問(wèn)下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
問(wèn)下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開(kāi)票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來(lái),但沒(méi)計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問(wèn)下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
老師,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),今收到6個(gè)點(diǎn)的危廢處置費(fèi)要做什么科目入賬
比如開(kāi)銀承200萬(wàn)存保證金賬戶,百分之50%銀行存款出,百分之50%貸款,如何做分錄
個(gè)稅上個(gè)月超過(guò)了5000需要繳稅,但是不繳納,年度不超過(guò)就行了吧?
老師 工會(huì)經(jīng)費(fèi)回?fù)? 是 借銀行存款 貸管理費(fèi)用 嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表的附列1附列2我在哪個(gè)位置能查的到,我進(jìn)稅務(wù)局網(wǎng)不知道在哪里查?我們已經(jīng)申報(bào)了
怎么看24年稅務(wù)師課件視頻
老師,員工日常公務(wù)上班的交通費(fèi)用,公司報(bào)銷(xiāo)的,怎么做賬
免稅,我們是小規(guī)模,然后開(kāi)票項(xiàng)目是服務(wù)費(fèi)和銷(xiāo)售貨物,都是免稅
你好 全額填寫(xiě)在 12行和減免表?
小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額行嗎,我別的公司沒(méi)達(dá)標(biāo)的都寫(xiě)在了11行例如,并申報(bào)了已經(jīng)
你好? 不對(duì)?你好 全額填寫(xiě)在 12行和減免表?
減免稅額表具體怎么填寫(xiě)
再怎么填寫(xiě)呢
1.只要開(kāi)具3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)售額,不論金額是多少必須填寫(xiě)在《小規(guī)模納稅人申報(bào)表》第2行,填寫(xiě)2行,一定同時(shí)手動(dòng)添加第1行。 2.小規(guī)模納稅人開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票同時(shí)開(kāi)具普通發(fā)票的,不論兩者合計(jì)金額是多少,3%專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)售額必須填寫(xiě)在第2行,其中: (1)如果2季度兩者合計(jì)銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)元的,普通發(fā)票的部分填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”。 (2)如果2季度兩者合計(jì)銷(xiāo)售額超過(guò)45萬(wàn)元的,普通發(fā)票的部分填寫(xiě)在,第12欄“其他免稅銷(xiāo)售額”,同時(shí)在填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí),準(zhǔn)確選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷(xiāo)售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”,填寫(xiě)對(duì)應(yīng)免稅銷(xiāo)售額等項(xiàng)目。
問(wèn)題1:因?yàn)槲冶驹码m然開(kāi)的都是免稅普票,但是有兩種不一樣的項(xiàng)目,一個(gè)是家具,一個(gè)是服務(wù)費(fèi),還有一個(gè)是未開(kāi)票的服務(wù)費(fèi)收入,我在填寫(xiě)12行的時(shí)候要不要把家具的金額和服務(wù)費(fèi)的分開(kāi)填寫(xiě)在兩列里
需要分開(kāi)的。。全額填寫(xiě)12行和減免表。
不需要分開(kāi)的,我少打了一個(gè)字。
問(wèn)題2:減免申報(bào)表找不到01045308,只有個(gè)小規(guī)模納稅人減按1%征收比較貼近,我可以選擇這個(gè)嘛?問(wèn)題3:填寫(xiě)減免項(xiàng)目我都是要填在哪一列呢?填寫(xiě)主表里免稅的稅額嗎?還是填寫(xiě)銷(xiāo)售額
減免表的減免。銷(xiāo)售額里。主表就填寫(xiě)12。主表就填寫(xiě)12行。
我發(fā)給你的代碼選擇上就行了。就是這個(gè)代碼。
是這樣嗎
減免表。減免表里沒(méi)有填寫(xiě)。減免表填寫(xiě)上才能不交稅。
我這填了呀
填的不對(duì)嗎?我選擇了你給我的那個(gè)代碼,然后把銷(xiāo)售額寫(xiě)上,自動(dòng)出來(lái)了免稅額,正好等于主表稅額
然后主表19行出現(xiàn)了本期免稅額
對(duì)吧這樣
是的,這樣填寫(xiě)對(duì),不用交稅,就正確了