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#提問#老師,我單位小規(guī)模上月開具17萬的普票,這個月發(fā)現(xiàn)給對方開具的發(fā)票稅號有一位是錯誤的。我單位這個月直接紅沖發(fā)票再重新給對方開具就可以對嗎?已申報繳稅了,怎么處理?

2023-07-19 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-19 10:44

您好,對的,直接紅沖給對方就行了,已經(jīng)申報的話,到下個季度申報的時候可以修改

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快賬用戶5007 追問 2023-07-19 10:48

第一季度已申報,不再做修改,也不用辦退稅,直接第二季度修改就可以,是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-19 10:53

嗯對是這個意思的

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快賬用戶5007 追問 2023-07-19 11:21

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-19 11:26

不客氣的祝你耐心

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您好,對的,直接紅沖給對方就行了,已經(jīng)申報的話,到下個季度申報的時候可以修改
2023-07-19
在對方已認證的情況下,紅字發(fā)票信息申請單對方開
2021-09-25
你好;? 讓對方開紅字信息表; 你開紅字發(fā)票來紅沖; 是的??
2023-01-12
同學(xué)您好,您可以直接把正確的發(fā)票放到上月的憑證后面。
2024-06-05
你好,同學(xué) 是的 先把上個月入賬的紅沖了 安這個發(fā)票入
2024-06-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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