學(xué)員您好,是的,對(duì)的
老師,購(gòu)銷合同按次申報(bào)印花稅的時(shí)候出現(xiàn)的應(yīng)納稅憑證書(shū)立(領(lǐng)受)日期是填什么時(shí)候的日期?
老師您好,印花稅是按次申報(bào),然后合同簽訂日期是7月,我8月才拿到合同,申報(bào)時(shí)稅款所屬期說(shuō)是要填寫(xiě)申報(bào)當(dāng)天日期,那憑證書(shū)立(領(lǐng)受)填7月份日期會(huì)不會(huì)認(rèn)定逾期?
老師,你好!按期申報(bào)印花稅,買賣合同如果有兩個(gè)合同的話,應(yīng)稅憑證書(shū)立日期應(yīng)該怎么填
技術(shù)合同10月12日簽訂,11月15日開(kāi)票,今天報(bào)印花稅按次申報(bào)應(yīng)稅憑證書(shū)立日期寫(xiě)今天的嗎
老師你好,印花稅應(yīng)稅憑證書(shū)立日期!應(yīng)該是合同簽訂日期,但是簽訂日期是1月5號(hào),申報(bào)是按期申報(bào)!稅款所屬起止是10月1號(hào)到12月31號(hào)!書(shū)立日期填1月5號(hào)不行呀!怎么辦?
綠化公司購(gòu)進(jìn)苗木時(shí)是免稅,再銷售時(shí)能開(kāi)免稅?
小規(guī)模開(kāi)25700元發(fā)票,有20萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對(duì)嗎
這個(gè)答案里面說(shuō)自然人平均每個(gè)月租金不超過(guò)10萬(wàn)的情況下是免征增值稅的。比如說(shuō)個(gè)人出租個(gè)人住房月租金沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)塊錢,是不是也免稅呢。如果月租金是20萬(wàn)的話,又該怎么算呢?還有個(gè)1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
固定股利支付率政策是什么意思?為什么能使股利與公司盈利緊密結(jié)合?
這個(gè)年付現(xiàn)成本3000是什么意思,為啥在計(jì)算第3和第5的時(shí)候要把這3000考慮進(jìn)去,可否講講其中的原理
這道題答案不對(duì)吧?幫我分析一下,謝謝。
這個(gè)案例第二年的分錄是不是借:遞延所得稅負(fù)債,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅12.5?
老師,這個(gè)第一問(wèn)的第三小問(wèn),為啥折舊和攤銷不考慮所得稅,每年可產(chǎn)生的稅后營(yíng)業(yè)成本不是考慮了所得稅嗎?做題暈了,感覺(jué)有時(shí)候折舊又考慮所得稅,有時(shí)候又沒(méi)有
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