你好,應(yīng)稅憑證書立日期,可以寫最近一個(gè)合同的簽訂日期。
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
如果是以前的合同的話,簽訂日期在稅款所屬期以前,就按合同日期填可以嗎?還是選擇所屬期內(nèi)的日期
你好,需要按合同日期填寫申報(bào)。 簽訂日期在稅款所屬期以前,就需要補(bǔ)做申報(bào)才是的 (已經(jīng)逾期了)
怎么補(bǔ)做申報(bào),我們?cè)谟』ǘ惛母镆郧笆前凑珍N售額繳納的
你好,去稅局大廳填寫申報(bào)表,補(bǔ)做之前期間印花稅的申報(bào)啊
可是之前都按照銷售額申報(bào)了的
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
對(duì),我就是覺得以前的都按照銷售額申報(bào)了,補(bǔ)報(bào)的話按什么補(bǔ)
你好,以前的都按照銷售額申報(bào)了,稅款所屬期是對(duì)的嗎??
所屬期是對(duì)的,就是在所屬期內(nèi)按照銷售額申報(bào)的
你好,請(qǐng)看你之前的描述,你確定?稅款所屬期? 是正確的??
我以前都是月報(bào),按照當(dāng)月的銷售額申報(bào)的,可能是我剛開始表達(dá)的不清楚
你好,那??簽訂日期在稅款所屬期以前? ?這個(gè)描述,是錯(cuò)誤的??
不好意思老師,我再重新描述一下,這個(gè)合同是在第三季度所屬期以前簽訂的,在以前申報(bào)的時(shí)候我是按照月報(bào),月銷售額為計(jì)稅依據(jù),現(xiàn)在第三季度改成季報(bào)了,就是說我現(xiàn)在應(yīng)稅憑證書立日期應(yīng)該怎么填
你好,應(yīng)稅憑證書立日期,填寫合同的簽訂日期。
好,我們是零售業(yè),對(duì)于零散戶的銷售額還用繳納印花稅嗎
你好,對(duì)于零散戶的銷售額,是需要繳納印花稅的?
按什么繳納,當(dāng)季的銷售額嗎
你好,購銷合同的印花稅=當(dāng)季度含稅購銷 合計(jì)金額*萬分之3