您好,你有這個范圍吧目前
您好,老師,我公司是工程技術(shù)咨詢的,取得鑒證咨詢服務(wù)的收入,成本怎么做賬,計入什么科目
老師,你好,我咨詢下,為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)提供工程技術(shù)服務(wù)開具什么稅目的發(fā)票呢?稅收編碼是什么呢?
我公司收到對方公司開來技術(shù)服務(wù)和咨詢服務(wù)的發(fā)票,我們應(yīng)該怎么做會計分錄
您好,老師,我們收到交的網(wǎng)費發(fā)票,對方開的信息技術(shù)服務(wù)/技術(shù)服務(wù)費,這個稅收編碼是錯的吧?
老師您好,我公司開醫(yī)美方面的咨詢和技術(shù)服務(wù)怎么添加稅收編碼
老師,投資款可以打承兌匯票嗎
三月開具的發(fā)票開錯了,6月紅沖再重開可以?
老師你好!上年度末固定資產(chǎn)折舊已完成,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多計提了0.4元,這個需要調(diào)賬更正報表嗎?
啤酒生產(chǎn)企業(yè),飲料加工費收入計入主營業(yè)務(wù)收入,還是其他業(yè)務(wù)收入
公司的車保險,上面車船稅在備注欄300元怎么入帳呀?老師 一共付2691元,發(fā)票是2391元, 借:管理費用~汽車費2391 稅金及附加300?(還是應(yīng)交車船稅?) 貸:銀行存款2691
人力資源公司靈活用工返稅政策有嗎?
公司個別領(lǐng)導(dǎo),報銷時無發(fā)票,客觀原因無發(fā)票或主管原因不收集發(fā)票,導(dǎo)致他頭上往來欠款幾十萬,這幾十萬確定無發(fā)票了,先白條入賬管理費用?匯算時再調(diào)增?為了平往來賬
為什么NCF1是50?150萬,不是年初付20%?第二年年初付80%,那不就是第一年年末付了150*80%,原始投資額N CF0=150*20%
老師好,個體工商戶,給員工申報個稅是與公司一樣,在自然人電子稅務(wù)局終端嗎?2.還有其他通道嗎?謝謝
問,跨市了,清包工簡易征收的情況下,需要預(yù)繳增值稅嗎?清包工不是簡易征收的情況下,又需要預(yù)繳稅款么
有醫(yī)療服務(wù)和技術(shù)推廣服務(wù),是不是不能開咨詢費
嗯對這個是不能開的了
如果開咨詢服務(wù)必須在鑒證咨詢的稅收編碼里選擇嗎
技術(shù)服務(wù)費在哪個稅收編碼選擇
嗯對,但是前提你需要有范圍的啊
老師,如果增加上這兩個范圍,貨物名稱我怎么添加什么合適,比如說醫(yī)美方面的咨詢和技術(shù)服務(wù)
服務(wù)費的稅收分類編碼:30499。技術(shù)服務(wù)費應(yīng)該屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)大類。在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)下面有兩個部分涉及技術(shù)服務(wù)費,一是研發(fā)和技術(shù)服務(wù),二是信息技術(shù)服務(wù)。 軟件咨詢服務(wù)304020102,軟件維護服務(wù)304020103。
比方說提供的咨詢和技術(shù)屬于醫(yī)美這一塊,那添加的時候在醫(yī)療服務(wù)可以嗎。還是必須在您剛說的那兩個里邊添加
醫(yī)療服務(wù)的話比較特殊,不太好添加
好的,謝謝
不客氣的,祝您開心