學(xué)員朋友您好,讓員工平時(shí)消費(fèi)的發(fā)票開(kāi)公司的名字,定期統(tǒng)計(jì)匯總
老師,我想問(wèn)一下,我們員工有些費(fèi)用發(fā)生的是合理支出,但是開(kāi)不了發(fā)票來(lái)報(bào)銷,針對(duì)這個(gè)我們一般用餐飲發(fā)票代替做成招待費(fèi),但是不想每次都做成招待費(fèi),還有沒(méi)有其它代替的事項(xiàng)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我收到很多費(fèi)用發(fā)票,發(fā)票上面沒(méi)有注明稅額的,我如何知道各種發(fā)票的稅率是多少?
老師您好,我想問(wèn)一下個(gè)體和個(gè)人獨(dú)資沒(méi)有企業(yè)所得稅匯算清繳,可以多入一些餐費(fèi)或者招待費(fèi)的發(fā)票嗎
老師,我想問(wèn)下,今天有個(gè)新公司打款了,我們還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,還沒(méi)銷售,因?yàn)榭蛻艉芏嗫梢晕蚁敕诺綉?yīng)收賬款可以嗎?
房地產(chǎn)公司自己籌劃做活動(dòng),去采購(gòu)需要的物資,物資李包含吃的東西,比如糕點(diǎn),開(kāi)的也是糕點(diǎn)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我入賬可以入銷售費(fèi)用市場(chǎng)拓展費(fèi)嗎?還是必須要入業(yè)務(wù)招待費(fèi),因?yàn)檎写M(fèi)40%稅前不可扣除,所以我們想多入活動(dòng)費(fèi),少入業(yè)務(wù)招待費(fèi),這樣子有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn):比如說(shuō)我在一季度暫估了100塊錢(qián)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,憑證是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款暫估,我現(xiàn)在取得成本票150塊,我去沖銷當(dāng)時(shí)做的暫估。憑證應(yīng)該怎么做呢?我取得這150塊的成本票又應(yīng)該怎么在現(xiàn)在的憑證里面錄入呢?(以前沒(méi)做過(guò)做暫估,完全不懂,請(qǐng)老師講解詳細(xì)一點(diǎn),謝謝)
請(qǐng)問(wèn)老師,頂賬房的契稅怎么計(jì)算呢
小規(guī)模給小規(guī)模開(kāi)普票。 不含稅價(jià)格是35萬(wàn)。 賣的是空調(diào)設(shè)備+材料+安裝。稅點(diǎn)是多少,怎么開(kāi)票最合適? 麻煩了,謝謝
老師計(jì)算現(xiàn)金凈流量的公式中稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和稅后經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)是一樣的嗎
老師我想問(wèn)一下內(nèi)賬跟外賬有啥區(qū)別
老師,請(qǐng)問(wèn),我開(kāi)出去一張紅字通知單出去,金額是 9 萬(wàn)的,現(xiàn)在對(duì)方把我這個(gè)紅字通知單作廢了,要我換成是 10 萬(wàn)的紅字通知單,我要怎么樣操作,我的稅也申報(bào)了
如何把已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了的本年利潤(rùn),填寫(xiě)到科目余額表的期初里面
老師,建筑單位一般納稅人人可以開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的普票嗎
發(fā)放員工工薪中的十三薪怎么做分錄?
老師您好,殘保金怎么算的?
這些票太少了 十幾二十萬(wàn) 還有沒(méi)有別的方法啊
其他人員家庭人員提供,但有一定的風(fēng)險(xiǎn),不推薦
只能就是平時(shí)消費(fèi)開(kāi)點(diǎn)票來(lái)嗎 可是煙酒和廣告費(fèi)這種都有限制阿 平時(shí)吃吃喝喝這些也沒(méi)多少啊
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的