對的,是的,如果是晚交納了,有滯納金罰款不一定。
請問印花稅申報就在計稅金額或者件數(shù)那里填寫開票金額就可以嗎?,出來本期應(yīng)納稅額54.52,是需要繳納以后再申報嗎?還是申報以后再去繳納?本月納稅申報截止日期前就得繳納嗎?
請問老師,第一季度納稅申報期截止4.18號,如果我在3月31日至4.18之劍做匯算清繳的話,可以在第一季度彌補虧損嗎,還是必須要在3月31日之前做匯算清繳才能在第一季度企業(yè)所得稅申報時彌補虧損呢
10月是小規(guī)模納稅人,11月是一般納稅人。 在11月申報10月稅款時,有10-12月小規(guī)模季度增值稅申報表,截止申報日期23年1月,我在11月申報并繳費了有什么問題嗎?
老師,問一下,3月增值稅按期申報后,增值稅款申請延期繳納后,如果次月申報中有多余的進項稅額留底,能從中自動扣減應(yīng)繳納增值稅嗎?比如說,3月應(yīng)繳納增值稅款3萬元(申請延期繳納),次月銷項減去進項后,有多余留底進項稅額28000元,次月當(dāng)前無應(yīng)繳納增值稅款,3萬元可以沖減28000元,實際繳納2000元,這樣可以嗎?
應(yīng)交稅額必須在當(dāng)月申報截止日期前繳納嗎,如果在月底繳納,會有罰款嗎?
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎