您好,6月沒有社保,按沒有社保的工資支付發(fā)放
老師,我是6月底去辦的社保開戶,7月份扣了我6月和7月的兩個(gè)社保,但是給員工做工資的時(shí)候沒把個(gè)人應(yīng)交的那部分扣下來(lái)?,F(xiàn)在8月份社保也已經(jīng)扣完了,我現(xiàn)在需要問員工補(bǔ)交幾月份個(gè)人承擔(dān)的那部分?
老師,6月底去辦的社保開戶,7月份扣了6月和7月的兩個(gè)社保,但是給員工做工資的時(shí)候沒把個(gè)人應(yīng)交的那部分扣下來(lái)?,F(xiàn)在6 7月份的還記在墊付里面。我現(xiàn)在是不是得先把6 7月份的錢收上來(lái),然后現(xiàn)在做7月份工資的時(shí)候再把這個(gè)月繳納過的保險(xiǎn)費(fèi)扣下來(lái)?
老師好,公司有兩個(gè)員工離職了,7月社?;鶖?shù)調(diào)整,然后給離職員工補(bǔ)交了兩個(gè)月的調(diào)整數(shù),但是7月工資又沒有這兩個(gè)人,請(qǐng)問個(gè)稅該如何申報(bào)呢,這個(gè)補(bǔ)交的社保要如何做賬呢
老師,我公司6月多交了兩個(gè)員工的社保,后面去減員沒有直接退社保費(fèi)回來(lái),直接用那兩個(gè)員工的社保抵扣7月的社保,7月怎么做賬務(wù)處理?7月社保公司部分是10177.6,個(gè)人部分是4233.8,合計(jì)是14411.4,抵扣了6月1870.46,銀行付款了12540.94
公司六月有新增人員,需要繳納社保,做工資表,但是,我六月和7月申報(bào)個(gè)稅,忘給人家申報(bào)上了,但是6月和7月工資表也沒做新增這個(gè)人,社保正??哿耍@個(gè)怎么辦
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長(zhǎng)司機(jī)的油費(fèi)、餐費(fèi)、過路費(fèi)等有很多沒有發(fā)票的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無(wú)票支出,公戶報(bào)銷。匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增這部分無(wú)票支出?
老師我們國(guó)慶過節(jié)費(fèi)發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來(lái)之后報(bào)個(gè)稅嗎?但是這樣的話,因?yàn)檫^節(jié)福利費(fèi)18的現(xiàn)金,到時(shí)候銀行發(fā)工資的話會(huì)不會(huì)銀行賬就不平了呀
請(qǐng)問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報(bào)表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯(cuò)了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時(shí)對(duì)于多交的稅做了退稅申請(qǐng),這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會(huì)計(jì)分錄我怎么做啊?
各位老師大家好,這個(gè)公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設(shè)呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務(wù),那么我現(xiàn)在怎么取這個(gè)期初數(shù)據(jù)呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
員工九月份離職,九月工資正常發(fā),社保不給交了可以嗎?
老師,集團(tuán)公司與各子公司互相借款要寫借款單嗎?由誰(shuí)寫?一個(gè)月有很多筆借款,要怎么寫呀?
老師你好,個(gè)體戶一般納稅人,7月28日辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照,8月份變更的一般納稅人,9月份報(bào)的8月的房產(chǎn)稅和土地使用稅,10月1日我看電子稅務(wù)局,出現(xiàn)倆個(gè)房產(chǎn)稅,是不是重復(fù)計(jì)算了
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行出納,主要學(xué)哪些內(nèi)容?
老師,全電發(fā)票可以在一張發(fā)票上開正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎? 如果不能,負(fù)數(shù)如何開
您好,7月分錄,借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行存款
老師,那個(gè)人那塊社保我先掛其他應(yīng)收款?就是想問交7月社保怎么記賬
您好, 借應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)收款,貸銀行存款