你好1;? ?要繳納的; 按1%計(jì)算繳納增值稅的;?
我們是小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅,一張票可以開10萬(wàn)以上嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人單位申報(bào)個(gè)稅是根據(jù)什么申報(bào)的?可以0申報(bào)嗎?
我公司小規(guī)模納稅人月銷售額不超過(guò)15萬(wàn),且開具的發(fā)票為普通發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)附列資料一還用填嗎?是不是直接0申報(bào)就可以了?
我們是小規(guī)模公司,每個(gè)月有收到貨款,但是沒(méi)有開票,沒(méi)有申報(bào)數(shù)據(jù),0申報(bào)的,現(xiàn)在更正每個(gè)季度由原件的0申報(bào)更正每個(gè)季度開有幾萬(wàn)的增值稅專票,并且繳納增值稅,這個(gè)月補(bǔ)開之前未開具的發(fā)票可以嗎
小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票是0稅率,季度未超45萬(wàn),增值稅申報(bào)表如何填報(bào)。
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了