你好,在稅款多交納的情況下可以退稅。

老師我上個月申報企業(yè)所得稅的時候,忘記把資產(chǎn)總額那里換算成萬元,直接就把資產(chǎn)總額全部填進去,就沒有按小微企業(yè)的稅率計算,而是按25%的稅率計算申報的,沒有享受小微企業(yè)延緩繳納的政策,直接就是申報后就扣款了,過了申報期我才去稅局大廳更正的申報,可是那個稅費已經(jīng)扣繳就不可能再退回來,那等匯算清繳的時候可以把多繳的稅費退回來嗎?這個要怎么處理
老師我1.3.4.5月收了4080000萬的加工費,因為之前我們公司一直運轉(zhuǎn)不正常,一個月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開始才生產(chǎn)正常點,這個加工費我一直掛在預(yù)收賬款下面,沒有確認收入做納稅申報,現(xiàn)在稅務(wù)局的叫我要按征稅所屬期申報,要我繳納滯納金和稅費,可是我都沒有正常生產(chǎn),怎么正常申報,我本來是說12月底一次性確認收入再申報,可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報那我這個滯納金要怎么計算
老師,請問房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交的增值稅可以抵扣正常繳納的增值稅,但是不能抵扣預(yù)交的增值稅,對嗎?我們之前預(yù)交了增值稅,但是不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后面產(chǎn)生的也正常繳納了,后面稅局通知我們更正申報,把這部分正常產(chǎn)生的增值稅退回來了,但沒退到銀行卡,而是我們下期產(chǎn)生了稅款直接從里面抵扣,我們這期因為預(yù)交產(chǎn)生了增值稅和附加稅,請問老師,我們這期因為預(yù)交產(chǎn)生的增值稅和附加稅可以從退回來的這部分錢里面抵扣嗎?
老師,請教一下[抱拳]例如,按期申報,0繳稅,后來更正申報產(chǎn)生稅金及滯納金,不小心按繳款,又更正回原來0繳稅的數(shù)據(jù),這種情況可以退稅?
老師咨詢一下,有一筆進項稅不該抵扣,結(jié)果去年12月給抵扣了,而且該筆進項稅享受了加計扣除,這個月才發(fā)現(xiàn),后來去稅局重新更正申報了12月份的增值稅及附加稅,補繳了增值稅,附加稅,也產(chǎn)生了滯納金,這塊的分錄該如何做?[抱拳][抱拳][抱拳]
老師,我想買學堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買???
老師,這種個人開發(fā)票,代扣代繳個人所得稅,繳納的稅款,參不參與個人年收入不超過6萬就退稅?
無票收入,和開發(fā)票收入有什么區(qū)別,納稅上怎么要求的
白條分割成分割品怎么算毛利
怎樣把個體戶變成小規(guī)模啊
投資性房地產(chǎn)非轉(zhuǎn)投轉(zhuǎn)日當天確認遞延所得稅嗎?
個人成立個體工商戶!沒有實體店!輕資產(chǎn)運營!有客戶要貨!我直接中間商賺差價!怎么操作?可以嗎?
抖音商家處置金額是不是做營業(yè)外支出
請問老師,給殘疾人的補貼需要繳納個稅嗎?
老師,我新增一個員工做工資,有一項需要填的是 工資始發(fā)日期 這個填什么日期