可以的,什么時(shí)間發(fā)下去的。
老師,就是我們年終獎(jiǎng)要這個(gè)月發(fā),,但是屬于2022年成本,發(fā)多少不清楚,我可以先暫估一個(gè)數(shù),匯算清繳時(shí)候在把數(shù)據(jù)補(bǔ)上去,如果暫估多了,我在調(diào)增企業(yè)所得稅,但是涉及到他們各自個(gè)人所得稅,我可以在發(fā)年終獎(jiǎng)時(shí)候當(dāng)月按全年一次性獎(jiǎng)金報(bào)稅嗎,如果可以的話,他算2022年,還是2023年
請(qǐng)問老師,我在22年12月份的時(shí)候計(jì)提了全年一次性獎(jiǎng)金,但是申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一部分,是并入到工資薪金里面申報(bào)的,到23年1月份的時(shí)候又申報(bào)了一部分全年一次性獎(jiǎng)金,也是并入到工資薪金中的,現(xiàn)在我想問,我是更正申報(bào)還是在個(gè)人所得稅匯算清繳更正 ?個(gè)人匯算清繳表中可以更正全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
老師您好,我現(xiàn)在需要把2021年一筆預(yù)收開票確認(rèn)收入,打算修改2021年第四季度的所得稅及財(cái)報(bào)和2021年報(bào)。那樣的話就會(huì)影響2022的財(cái)報(bào)我還沒做2022年的匯算清繳,我2022的財(cái)報(bào)需要每個(gè)季度都做更正嗎
老師,公司更正了21年的個(gè)稅,產(chǎn)生了補(bǔ)繳稅款10萬,員工要在我們更正個(gè)稅后再去做一次匯算清繳,如果和第一次匯繳時(shí)的金額對(duì)比要退稅5000元,那員工需要等我們補(bǔ)稅10萬元后才能去稅局退稅嗎?
2022年的全年一次性獎(jiǎng)金還能做嗎?我是需要去202212去更正吧?那個(gè)人所得稅匯算清繳又結(jié)束了 有影響嗎
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
2023年7月份 發(fā)的
你好,那應(yīng)該是在八月份申報(bào)過。
應(yīng)該在八月份申報(bào)個(gè)稅的,你這個(gè)不影響2022年申報(bào)的。
發(fā)放的,次月才申報(bào)個(gè)稅。
可是我做獎(jiǎng)金只能做到2023年了 不會(huì)合并到2022年平均工資吧
對(duì)的,是的,是這么做的。
那就是平均不到2022年的工資了對(duì)嗎
的,是的,是這么做,是這么理解的。
如果2022年發(fā)的 忘記申報(bào)了 我就去更正2022年12月的個(gè)稅 這樣就能平均到2022年工資 但是個(gè)人所得稅匯算清繳有影響 要怎么辦?
你好,先修改灰菜青椒,然后再更正預(yù)繳。
沒懂什么意思 你的這個(gè)操作是更正個(gè)人所得稅匯算清繳的吧
對(duì)的,是的,先更正匯算清繳
不對(duì)吧 先更正企業(yè)的個(gè)人所得稅 再更正個(gè)人所得稅匯算清繳
先更正匯算青椒才能更正預(yù)繳,你試一下的。