好準(zhǔn)則是去財(cái)政部準(zhǔn)則委員會(huì)官網(wǎng)查詢。
你好老師,我司收到稅務(wù)局的提醒:尊敬的納稅人,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)初步篩查,貴單位在2020-2022年間存在生產(chǎn)銷售數(shù)據(jù),但未存在土地、房屋稅源登記且未接收土地、房產(chǎn)租賃發(fā)票?,F(xiàn)提醒您開(kāi)展房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)自查,請(qǐng)按照稅法規(guī)定于2023年3月31日之前完成申報(bào)。如有政策問(wèn)題,可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行咨詢。這是什么意思?應(yīng)該怎么做?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下差旅費(fèi)津貼是否要交個(gè)人所得稅呢?企業(yè)員工出差,住宿費(fèi)能正常取得發(fā)票,但餐費(fèi)無(wú)票,企業(yè)制定一定的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼,比如省內(nèi)一天40,省外60元一天,因?yàn)闊o(wú)法取得發(fā)票,企業(yè)給予的差旅費(fèi)津貼,這種是不用交個(gè)人所得稅是嗎? 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《征收個(gè)人所得稅若干問(wèn)題的規(guī)定》的通知》(國(guó)稅發(fā)〔1994〕89號(hào)) 我查這份政策文件是有關(guān)于差旅費(fèi)津貼不征收個(gè)人所得稅 我的理解正確嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,怎么在國(guó)家稅務(wù)總局查詢相關(guān)的政策?我知道是在法規(guī)庫(kù),比如14號(hào)收入準(zhǔn)則應(yīng)該怎么查詢?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位收取的房租收入,請(qǐng)問(wèn)是按照這個(gè)政策執(zhí)行嗎(民非企業(yè))《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問(wèn)題的通知》(國(guó)稅函[2010]79號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“通知”)對(duì)提前收取租金的情形進(jìn)行了重新規(guī)定:如果交易合同或協(xié)議中規(guī)定租賃期限跨年度,且租金提前一次性支付的,根據(jù)《條例》第9條規(guī)定的收入與費(fèi)用配比原則,出租人可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,在租賃期內(nèi),分期均勻計(jì)入相關(guān)年度收入。
這個(gè)公司是一般納稅人,有簡(jiǎn)易征收的政策嗎,有退稅的政策嗎,老師能把這個(gè)文件號(hào)發(fā)一下嗎,還有每到一個(gè)公司,我就不知道怎么查文件,老師一般都怎么搜索關(guān)鍵詞,都在哪里查到對(duì)應(yīng)的法規(guī)的,比如我這家公司,查什么關(guān)鍵詞可以查到對(duì)應(yīng)文件的,百度太多了,五花八門,感覺(jué)都不對(duì),老師能幫忙耐心解答下嗎,我不想每次一點(diǎn)事情就來(lái)問(wèn),自己知道怎么查,以后就不用老是麻煩老師了
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師,這題第二個(gè)選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒(méi)消化這么話。請(qǐng)老師指教一下
老師請(qǐng)問(wèn)一下:增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費(fèi)情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個(gè)數(shù)是啥意思?
有財(cái)務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開(kāi)過(guò)后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開(kāi)票信息錯(cuò)誤 ,需重新開(kāi)具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時(shí)退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒(méi)有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?