你好,那就轉(zhuǎn)為一般納稅人就可以開(kāi)了。
老師,客戶要求開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的票,是不是只能做一般納稅人才能開(kāi),小規(guī)模納稅人有13個(gè)點(diǎn)的票嗎
我們是小規(guī)模納稅人 對(duì)方客戶是一般納稅人,客戶要求開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專票?可以找別的公司代開(kāi)嗎?
我公司是賣建材的小規(guī)模納稅人,客戶要我提供13點(diǎn)或6個(gè)點(diǎn)的專票,能開(kāi)嗎?
老師,小規(guī)模公司,客戶要專票13個(gè)點(diǎn),能去稅務(wù)局代開(kāi)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人公司給客戶開(kāi)具13%的專票,要承擔(dān)幾個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)?
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,實(shí)際中在計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)的時(shí)候,例如管理費(fèi)用下的生活費(fèi),差旅費(fèi),辦公費(fèi)等常見(jiàn)的費(fèi)用,屬于變動(dòng)成本部分嗎?
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
企業(yè)是充電樁的,一方投資土地,另一方投資資金,一人分2成,一人分8成,在賬務(wù)里未體現(xiàn)投資土地,給轉(zhuǎn)款是備注分成款,賬務(wù)處理怎么做呢
小規(guī)模納稅人可以自己開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎?是1% 還是3%? 浙江省的
老師,銷項(xiàng)稅207002.94,進(jìn)項(xiàng)稅32842.82;結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,股權(quán)變更了,賬也要做嗎?假如注冊(cè)資本是500萬(wàn),A股東300萬(wàn),B股東100萬(wàn),C股東100萬(wàn),但實(shí)繳是300萬(wàn),A股東200萬(wàn),B股東50萬(wàn),C股東50萬(wàn),那如果C股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給A股東,章程那里變了,請(qǐng)問(wèn)賬要做否?如何做?
老師,從客戶那里購(gòu)買工具,然后在貨款中抵扣了怎么做賬
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺(tái)收入,一般都是1號(hào)的收入6號(hào)才能到銀行賬戶,也就是說(shuō)26號(hào)以后的收入,下個(gè)月才能到賬,這樣的話啥時(shí)候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時(shí)候要扣手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的,老板又要求按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
老師,我有張專票去年已全額認(rèn)證勾選,由于退貨,對(duì)方開(kāi)了負(fù)的發(fā)票,我這負(fù)的稅額做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是負(fù)的進(jìn)項(xiàng)
我們是新開(kāi)的公司,業(yè)務(wù)不多啊,一個(gè)月能有個(gè)十來(lái)萬(wàn)就不錯(cuò)了有時(shí)少,人就兩個(gè),資質(zhì)是掛靠其他公司,是不是不能轉(zhuǎn)的情況下,只能讓比如掛靠的公司代開(kāi)?那票是不是就是別家公司的名字,如果都是別家代開(kāi),我們自己申報(bào)稅務(wù)的時(shí)候就不用報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅就不用報(bào)了?
如果別的公司代開(kāi),是不是就是把發(fā)票對(duì)應(yīng)的增值稅和所得稅,轉(zhuǎn)他們?這樣子轉(zhuǎn)的所得稅按多少算給他?那這樣代開(kāi)影響我們用自己賬戶收款嗎?老師麻煩下啊,新開(kāi)不懂這些怎么弄合理。
你好小規(guī)模開(kāi)不出來(lái)13%稅率的發(fā)票,您第1個(gè)問(wèn)題還有疑問(wèn)嗎?
小規(guī)模不能直接自己開(kāi)知道的,就是想問(wèn)咋個(gè)才能開(kāi),咋個(gè)弄能按客戶要求交票,然后稅又怎么搞了
你好小規(guī)模開(kāi)不出來(lái),如果你想開(kāi)只能轉(zhuǎn)為一般納稅人。
轉(zhuǎn)為一般納稅人可以開(kāi)13%的,就是按照實(shí)際的銷售額來(lái)計(jì)算增值稅的銷項(xiàng)稅額的。
我知道你說(shuō)的啊,我意思問(wèn)我說(shuō)的方法可以行嗎?讓其他公司代開(kāi)?而且才注冊(cè)的可以轉(zhuǎn)?業(yè)務(wù)量就那么多可以轉(zhuǎn)?再說(shuō)還有一般納稅人稅收不是比小規(guī)模更高?能一次幫我解答一下嘛,就是業(yè)務(wù)量那么多,怎么弄開(kāi)票可以滿足客戶,我們又能少上稅。
業(yè)務(wù)實(shí)際的還有個(gè)把星期能轉(zhuǎn)款5萬(wàn)就要開(kāi)票了。掛靠別的公司用他們資質(zhì)做的業(yè)務(wù)。是才剛注冊(cè)。
其他公司代開(kāi)不可以,那要是其他公司和他簽訂合同可以就是合同和發(fā)票必須對(duì)上。
因?yàn)橛盟麄冑Y質(zhì),所以合同也是他們名字。那就可以代開(kāi)了,但這樣子錢是不是也只能打他們賬戶?不能直接進(jìn)我們?如果通過(guò)他們開(kāi)票和收款,然后又轉(zhuǎn)我們,我這邊是不是申報(bào)稅務(wù)就什么操作都不用做了?但是我收款就要上稅,他們幫代開(kāi)也要收我們稅費(fèi),不是稅費(fèi)更重?
就是和開(kāi)票的這一方簽訂合同,然后開(kāi)票這一方給開(kāi)發(fā)票打款也是直接打給開(kāi)票的這個(gè)企業(yè)。
就是必須要三流合一對(duì)上的。
感謝,明白了。那這筆款他們開(kāi)他們報(bào)稅,收款轉(zhuǎn)我后,我這邊不用重復(fù)網(wǎng)申報(bào)稅了吧?私下他們要稅費(fèi)我們給他們就行吧?
那需要看以什么名義轉(zhuǎn)給你們的?