你好,是的,是這樣的。
老師你好,請(qǐng)問2019年11月收到賬款4000元,不需要開票,第四季度已經(jīng)做了無票收入申報(bào)增值稅,當(dāng)時(shí)是季度不到30萬,免增值稅,當(dāng)時(shí)沒做賬務(wù)處理,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)請(qǐng)問具體分錄怎么樣做?
你好,我想問下,小規(guī)模納稅人申請(qǐng)了專票,如果作無票收入,那是不是無票收入也是要交增值稅?
老師,你好,請(qǐng)問無票收入,說是納稅調(diào)增,是指繳納企業(yè)所得稅時(shí)需要納稅調(diào)整那無票收入不含增值稅的那部分金額嗎
老師你好,請(qǐng)問做無票收入是不是當(dāng)月要交增值稅??
你好老師,請(qǐng)問我上月有無票收入,這月有開票,報(bào)增值稅的時(shí)候可以根據(jù)開票金額紅沖掉上月的無票收入嗎?就相當(dāng)于這月的增值稅應(yīng)交為0
應(yīng)收賬款部分尾款收不回來,怎么處理
你好,老師,由股東代發(fā)工資,從公賬走是否不太好?就是轉(zhuǎn)到股東賬上,備注用途是備用 金,再由股東去發(fā)放,是否沒必要這樣操作
你好老師,有個(gè)養(yǎng)老院的企業(yè)需要開具發(fā)票,說沒有稅號(hào),只有一個(gè)名稱,合理嗎?
老師好,建筑公司收到百分之多少的個(gè)體戶發(fā)票會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢
老師您好,麻煩問下,如果我們辦一個(gè)咨詢線下會(huì)議,發(fā)生的客戶用餐還有住宿及大小交通都可以算在成本里嗎,餐費(fèi)受稅前比例扣除的限制嗎
老師,你好!我們是小規(guī)模公司,一個(gè)月需要交500稅款,需開票多少
請(qǐng)問樸老師,487題,我不理解的是B作業(yè)場(chǎng)所,我認(rèn)為應(yīng)該是(350+1400)/2=875
請(qǐng)問老師,甲單位2024年匯算清繳還有5000萬的虧損可以彌補(bǔ)要到期限了。2025年領(lǐng)導(dǎo)說讓合理的使用掉,但是我不知道怎么使用呢?請(qǐng)問有什么方法。
我們物業(yè)可以開水費(fèi)發(fā)票嗎 就是我們物業(yè)公司水費(fèi) 給總包公司用,然后讓他們交水費(fèi),需要開票給他們
請(qǐng)問老師,那家咨詢推廣服務(wù)的公司有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)成本票,這兩天我網(wǎng)上查了下,是不是員工工資可以做為它的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呀?還是說這類公司就是沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也沒有關(guān)系的?