清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
公司購買車時進項稅已經(jīng)抵扣,之前的進項稅如何處理,那現(xiàn)在要賣掉是否要繳納增值稅?還需要繳納什么稅
老師,我公司要賣2019年買的汽車,當(dāng)時公司是小規(guī)模納稅人,購進車時未做過進項抵扣,現(xiàn)在我們要賣出去需要交多少稅,會計賬務(wù)上如何處理?
一般納稅人出售使用過的車輛給個人 ,之前購進時有抵扣過進項,進項稅額需要怎么做轉(zhuǎn)出處理嗎?
公司想把名下的轎車按照殘值轉(zhuǎn)讓給個人,賬上公司的車折舊已折舊完。如何賬務(wù)處理,需要進項轉(zhuǎn)出們
老師,早上好!公司的車輛現(xiàn)轉(zhuǎn)賣 給職工,賬務(wù)如何處理?之前購進時的進項稅需要轉(zhuǎn)出嗎?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
當(dāng)時,車輛轉(zhuǎn)籍時,賣了一萬元,單位開了一張13%的普通票給人,銷項稅額按13%,1150.44元,這個稅對嗎?
是的,就是10000/1.13*0.13的增值稅哈
老師,上面您說的稅,我不太明白,購進時進項已抵扣,進項遠(yuǎn)大于賣出了銷項稅額?感覺單位用的進項更多
不用管他的,業(yè)務(wù)就是那樣處理的
還有,購進時需要交印花稅,處理車輛時也用交印花稅,對嗎?
是的,都要交印花稅的哈
老師,也就是說,出售的車輛,賣多少錢,就交多少錢的稅,其它不用管。至于多少,與售價有關(guān),與之前購進的價格,進項稅額也無關(guān)。哪怕賣一元錢,就交開一元的銷項稅額。
是的,就是那個意思的哈
老師,還有一個問題,是剛剛遇上的。就是發(fā)票備注欄,未寫全項目名稱,可以附個說明備注一下嗎?
不可以的,必須退回重開
知道了,非常謝謝老師的指導(dǎo)!
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。