?你好? 那固定資產(chǎn)已經(jīng)使用了 可以就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 只是沒有發(fā)票 這個(gè)折舊不可以稅前扣除 現(xiàn)在有維修 可以正常做賬抵扣的 這個(gè)修繕如果是大修 增加固定資產(chǎn)的價(jià)值 計(jì)入在建工程 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 這部分有票的折舊可以稅前扣除 如果不符合資本化的話 大修可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用 分36個(gè)月攤銷 如果不是大修 可以計(jì)入當(dāng)期損益
老師,我公司成立很多年了,之前很多賬也不是經(jīng)我手的,在建工程進(jìn)了好幾百萬,之前會(huì)計(jì)說沒有發(fā)票所以沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在房屋建筑早已使用多年,在建工程可以提折舊嗎?應(yīng)如何操作?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬的工程款,對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬,我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費(fèi)用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費(fèi)用2萬,我這么做對(duì)嗎?
我們公司是一般納稅人,之前取得的工程發(fā)票都做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,但是我們公司的這個(gè)工程是簡易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,因?yàn)橹耙矝]有銷項(xiàng)所以發(fā)票都沒有進(jìn)行認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我需要怎么做會(huì)計(jì)分錄
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆]有施工方提供驗(yàn)收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費(fèi)用是嗎,現(xiàn)在已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,這個(gè)是不是也要入賬做長期待攤費(fèi)用
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆]有施工方提供驗(yàn)收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費(fèi)用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用,那么這個(gè)待攤費(fèi)用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_始3年嗎
@董老師,請(qǐng)問在線嗎
老師好,我們購買產(chǎn)品預(yù)付定金有四萬多因?yàn)榭蛻裟沁叧鰡栴}所以出不了貨,預(yù)付給供應(yīng)商的定金就沒有對(duì)應(yīng)發(fā)票進(jìn)來,應(yīng)該怎么平賬呢?還有我們收客戶預(yù)收款也是銷項(xiàng)票
老師利潤率是多少企業(yè)才不會(huì)虧呢
老師,您好,我們要開房租發(fā)票的話,半年是6000塊錢。這個(gè)稅房東是不會(huì)承擔(dān)的,都有什么稅,稅費(fèi)多少。您能否幫我把計(jì)算過程列示一下,謝謝。
老師,1098的軟件年費(fèi)需要攤銷嗎
老師我想問一下,我把課程下載下來,如果我的這個(gè)會(huì)員到期了的話,我下載了的視頻還可以看嗎?
企業(yè)支出3000元機(jī)械費(fèi),對(duì)方不給開發(fā)票,怎么做賬
老師,\'這個(gè)是啥意思???
每月15號(hào)前申報(bào)個(gè)稅是按計(jì)提數(shù)申報(bào),我們是25號(hào)發(fā)工資,發(fā)工資時(shí)有時(shí)會(huì)有個(gè)別員工工資變動(dòng),比如老板給100或者200獎(jiǎng)勵(lì),或者計(jì)提工資時(shí)算錯(cuò)/漏做會(huì)員卡提成等發(fā)工資時(shí)等情況,在發(fā)工資時(shí)就調(diào)整了,這樣和申報(bào)個(gè)稅時(shí)的金額就不一致了,怎么辦?怎么做能規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
出口退稅,我們供應(yīng)不開發(fā)票,我們報(bào)關(guān)的話有銷售額成本可以按照不開票成本價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
修了2萬,之前做了借:在建工程,貸:銀行存款,現(xiàn)在如果直接做當(dāng)期損益怎么做?
如果符合直接入損益的情況的話 沖銷原來分錄 再做一筆計(jì)入損益分錄
老師,這個(gè)2萬符合直接入損益嗎?
看企業(yè)情況 你廁所的資產(chǎn)價(jià)值是? 這個(gè)修繕是增加他的價(jià)值多少?
廁所價(jià)值是9萬,2萬是修繕和裝修的
那金額比例不算小 實(shí)務(wù)中22.22%比例 的話 你會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是?
農(nóng)民合作社,應(yīng)該是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則話 這個(gè)如果按準(zhǔn)則話一般是計(jì)入固定資產(chǎn) 然后折舊攤銷 實(shí)務(wù)中也有計(jì)入長期待攤費(fèi)用 攤銷36個(gè)月 第三十二條 固定資產(chǎn)的日常修理費(fèi),應(yīng)當(dāng)在發(fā)生時(shí)根據(jù)固定資 產(chǎn)的受益對(duì)象計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或者當(dāng)期損益。 第三十三條 固定資產(chǎn)的改建支出,應(yīng)當(dāng)計(jì)入固定資產(chǎn)的成本, 但已提足折舊的固定資產(chǎn)和經(jīng)營租入的固定資產(chǎn)發(fā)生的改建支出應(yīng) 當(dāng)計(jì)入長期待攤費(fèi)用。 前款所稱固定資產(chǎn)的改建支出,是指改變房屋或者建筑物結(jié)構(gòu)、 延長使用年限等發(fā)生的支出。 第四十三條 小企業(yè)的長期待攤費(fèi)用包括:已提足折舊的固定資 16 / 33 產(chǎn)的改建支出、經(jīng)營租入固定資產(chǎn)的改建支出、固定資產(chǎn)的大修理支 出和其他長期待攤費(fèi)用等。 前款所稱固定資產(chǎn)的大修理支出,是指同時(shí)符合下列條件的支 出: (一)修理支出達(dá)到取得固定資產(chǎn)時(shí)的計(jì)稅基礎(chǔ) 50%以上; (二)修理后固定資產(chǎn)的使用壽命延長 2 年以上。 第四十四條 長期待攤費(fèi)用應(yīng)當(dāng)在其攤銷期限內(nèi)采用年限平均法 進(jìn)行攤銷,根據(jù)其受益對(duì)象計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)的成本或者管理費(fèi)用,并沖 減長期待攤費(fèi)用。 (一)已提足折舊的固定資產(chǎn)的改建支出,按照固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚 可使用年限分期攤銷。 (二)經(jīng)營租入固定資產(chǎn)的改建支出,按照合同約定的剩余租賃 期限分期攤銷。 (三)固定資產(chǎn)的大修理支出,按照固定資產(chǎn)尚可使用年限分期 攤銷。 (四)其他長期待攤費(fèi)用,自支出發(fā)生月份的下月起分期攤銷, 攤銷期不得低于 3 年。
那2萬我做長期待攤費(fèi)用咯?然后把之前的在建工程分錄沖掉?
按目前準(zhǔn)則理解還是在建工程比較合適 然后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 折舊 合適一些
我之前的廁所沒有發(fā)票,沒入賬,沒有做固定資產(chǎn),那這2萬入固定資產(chǎn)?按多少年限折舊?
和廁所一起算相同的折舊年限 只是沒有發(fā)票部分和發(fā)票部分有個(gè)明細(xì)表可以分開 這樣所得稅匯算時(shí)候好區(qū)分