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老師好,我的印花稅是按季度報(bào)的,第一季度已經(jīng)交了,我現(xiàn)在取數(shù)是去4到6月的金額來交印花稅對(duì)嗎

2023-07-15 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-15 16:56

是的,就是那樣處理的哈

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快賬用戶3833 追問 2023-07-15 17:33

按收入報(bào)印花稅對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2023-07-15 17:34

按購(gòu)入和銷售的貨物,不含稅金額

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是的,就是那樣處理的哈
2023-07-15
同學(xué)你好,如果是自查發(fā)現(xiàn)的,不是稅局反饋的,那么, 現(xiàn)在還沒有過 申報(bào)期,把 2季度的做更正申報(bào), 把去年第4季度的補(bǔ)進(jìn)去,再作一次申報(bào)
2025-07-09
你好,這次只需要申報(bào)6月份的數(shù)據(jù)就可以。
2022-07-08
那么叫你的領(lǐng)導(dǎo)去處理哈,領(lǐng)導(dǎo)也不講道理?,F(xiàn)在稅局要求申報(bào),就只有更正申報(bào)了
2025-05-12
你好,不可以,已經(jīng)逾期了?
2022-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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