您好同學(xué),一般到了年底需編制合并報(bào)表,,平時(shí)是不需要的哈。
同一城市的總公司分公司,分公司獨(dú)立核算,增值稅和所得稅需要匯總申報(bào)么?總公司需要做合并報(bào)表么
分公司就算是獨(dú)立核算,在所得稅上,最后也有和總公司合并報(bào)表,進(jìn)行匯總納稅嘛?在總公司這邊繳納稅費(fèi)嘛?
老師您好,所得稅合并到總公司申報(bào),請(qǐng)問(wèn)總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表是要報(bào)總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表,還是要總分公司合并的財(cái)務(wù)報(bào)表
分公司前三季度還在當(dāng)?shù)乩U納所得稅,第四季度做備案要在總公司合并匯總繳納所得稅,那分公司利潤(rùn)表上的所得稅和附加稅如何和總公司做合并報(bào)表
老師,我們有一個(gè)總公司,和一個(gè)分公司,分公司是匯總核算的,那總公司的所得稅季度申報(bào)表要不要和分公司合并?還是說(shuō)只是年度所得稅申報(bào)表才合并?
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額。”為什么和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來(lái)的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶開(kāi)戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問(wèn)的
老師好!請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi),是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財(cái)務(wù)費(fèi)用里面有銀行手續(xù)費(fèi),美團(tuán)團(tuán)購(gòu)手續(xù)費(fèi),抖音手續(xù)費(fèi),是這幾項(xiàng)合計(jì)數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費(fèi),這個(gè)也是不是傭金和手續(xù)費(fèi)呢
累計(jì)居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營(yíng)所得,法人分紅個(gè)人所得稅是不是最高15%
那平時(shí)的所得稅怎么申報(bào)?
你好,平時(shí)的話,總公司就把所有的收入、成本、費(fèi)用歸集在一起,一塊兒申報(bào)企業(yè)所得稅就行。
那這樣就造成 所得稅申報(bào)表上 收入與總公司上報(bào)到稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入不一致了?。?
你好,這種非獨(dú)立核算的都是把分公司的業(yè)務(wù)直接拿到總公司,總公司直接做賬,出具報(bào)表,然后申報(bào)企業(yè)所得稅了,所以財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅是一致的。
目前 這家分公司是獨(dú)立做賬的,增值稅都是獨(dú)立核算的
你好,他是獨(dú)立核算還是非獨(dú)立核算呀,我再確認(rèn)一下。他要是獨(dú)立核算,他自己申報(bào)所有的稅種就行了,總公司就不用再管它了。
增值稅是獨(dú)立的,各自申報(bào)各自的,所得稅 之前沒(méi)有匯總到總公司,現(xiàn)在 想?yún)R總到 總公司來(lái)申報(bào)
哦,那我們就要有獨(dú)立核算得申請(qǐng)成非獨(dú)立核算了,這個(gè)得向稅務(wù)局提交申請(qǐng)。
啥子意思??? 增值稅也要申請(qǐng)為 非獨(dú)立核算??
您好同學(xué),您說(shuō)所得稅要合在一塊申報(bào)嘛,就是說(shuō)這個(gè)公司在稅務(wù)這一塊得申請(qǐng)非獨(dú)立核算,分公司非獨(dú)立核算的,他的所得稅才匯總到總公司一塊兒申報(bào)的。我沒(méi)有說(shuō)增值稅哈,您問(wèn)的是所得稅,我說(shuō)的也是所得稅哈,增值稅還是單獨(dú)申報(bào)的。