您好,附表1開具其他發(fā)票13行申報(bào),留抵可以抵這個銷售的增值稅的 一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),在購買該固定資產(chǎn)時(shí)按照規(guī)定不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,可以按照3%征收率減按2%征收增值稅,只能開具增值稅普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票。
老師,小規(guī)模銷售固定資產(chǎn),舊貨這些怎么計(jì)算增值稅 一般納稅人銷售固定資產(chǎn),舊貨怎么計(jì)算增值稅, 如果以前享受過優(yōu)惠,或者抵扣過進(jìn)項(xiàng),怎么計(jì)算 如果以前沒享受過優(yōu)惠和進(jìn)項(xiàng)抵扣又怎么做
一般納稅人銷售自己使用過的、納入營改增試點(diǎn)之日前取得的固定資產(chǎn),按照現(xiàn)行舊貨相關(guān)增值稅政策執(zhí)行。 營改增之前的固定資產(chǎn)如果已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的話,也可以享受這個政策嗎?
老師,我們公司一般納稅人,銷售一批使用過固定資產(chǎn),一部分近是三年購買的,進(jìn)項(xiàng)13%,已經(jīng)抵扣過了。一臺是自己用舊機(jī)器零件組裝的,沒抵扣過進(jìn)項(xiàng),請問開專票,增值稅稅率開多少的?
老師好 一般納稅人銷售自己使用過的,屬于不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),可以按照簡易辦法繳納增值稅。我怎么判斷哪些是不得抵扣且未抵扣過的呢?
一般納稅人銷售自己使用過的舊的固定資產(chǎn),以前沒抵扣過進(jìn)項(xiàng),我怎么申報(bào),稅率多少,填哪個表,我增值稅有留抵,這個留抵可以來交這個舊固定資產(chǎn)的增值稅么?
老師,比如抖音平臺的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請問廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)?
老師,平臺的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)?
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對方的發(fā)票該如何處理
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
個體工商戶工商年報(bào)中的資金數(shù)額怎么填?
老師,我們公司2024年補(bǔ)繳了2021——2023年稅費(fèi),并產(chǎn)生了滯納金365408.14,那這個滯納金要體現(xiàn)在2024年企業(yè)所得稅年度報(bào)表納稅調(diào)整里嗎?
老師:24年有出售固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理2萬,售價(jià)10萬,賺8萬。這個需要填寫A105090表嗎!需要的話資產(chǎn)損失那填多少數(shù)字?
這個預(yù)征率要自己填么?有13a或b或c
填哪一行啊
這個預(yù)征率要填2%
您好,稍等一下哈,我確認(rèn)一下,馬上回復(fù)您
您好,不好意思,更正信息,13行是總分機(jī)構(gòu)填 的,按以下方法申報(bào) 1. 增值稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(一) 按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次 其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%) 2. 增值稅申報(bào)表(一般納稅人適用)(主表) 應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動計(jì)算 同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額” 3. 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 添加欄次
主表的第21行和第23行,我直接填還是填寫其他附表帶過來
您好,填附列資料(一)的11行帶過來的
填了附列資料1,第11行,只能帶到主表第21行,主表第23行填哪個附表帶過來主表?
您好,填 這個表:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
減免稅這個表怎么填,減免性質(zhì)代碼選哪個?
您好, 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱里面選-01129924(已使用固定資產(chǎn)減征增值稅)