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一般納稅人銷售自己使用過的舊的固定資產(chǎn),以前沒抵扣過進(jìn)項(xiàng),我怎么申報(bào),稅率多少,填哪個表,我增值稅有留抵,這個留抵可以來交這個舊固定資產(chǎn)的增值稅么?

2023-07-14 19:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-14 19:54

您好,附表1開具其他發(fā)票13行申報(bào),留抵可以抵這個銷售的增值稅的 一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),在購買該固定資產(chǎn)時(shí)按照規(guī)定不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,可以按照3%征收率減按2%征收增值稅,只能開具增值稅普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票。

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快賬用戶2136 追問 2023-07-14 20:02

這個預(yù)征率要自己填么?有13a或b或c

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快賬用戶2136 追問 2023-07-14 20:02

填哪一行啊

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快賬用戶2136 追問 2023-07-14 20:04

這個預(yù)征率要填2%

這個預(yù)征率要填2%
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齊紅老師 解答 2023-07-14 20:07

您好,稍等一下哈,我確認(rèn)一下,馬上回復(fù)您

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齊紅老師 解答 2023-07-14 20:12

您好,不好意思,更正信息,13行是總分機(jī)構(gòu)填 的,按以下方法申報(bào) 1. 增值稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(一) 按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次 其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%) 2. 增值稅申報(bào)表(一般納稅人適用)(主表) 應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動計(jì)算 同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額” 3. 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 添加欄次

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快賬用戶2136 追問 2023-07-14 20:22

主表的第21行和第23行,我直接填還是填寫其他附表帶過來

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齊紅老師 解答 2023-07-14 20:28

您好,填附列資料(一)的11行帶過來的

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快賬用戶2136 追問 2023-07-14 20:30

填了附列資料1,第11行,只能帶到主表第21行,主表第23行填哪個附表帶過來主表?

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齊紅老師 解答 2023-07-14 20:34

您好,填 這個表:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?

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快賬用戶2136 追問 2023-07-14 20:35

減免稅這個表怎么填,減免性質(zhì)代碼選哪個?

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齊紅老師 解答 2023-07-14 20:37

您好, 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱里面選-01129924(已使用固定資產(chǎn)減征增值稅)

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