在105000的滯納金欄次納稅調(diào)增
本年漏繳第一季度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳,產(chǎn)生了滯納金,這個滯納金怎樣出分錄,補(bǔ)今年的需要損益調(diào)整嗎?
老師我們21年補(bǔ)繳19年被查出企業(yè)所得稅匯算2萬多并、補(bǔ)了滯納金,那現(xiàn)在21年企業(yè)所得稅匯算清繳這補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金我都得調(diào)增嗎?
老師,去年所得稅季度申報,滯納金報錯了,今年匯繳的時候,納稅調(diào)整那里,滯納金填實際發(fā)生的,這樣行嗎?
老師,請問2023年匯算2022年度清繳時業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)增了40000,2023年做了補(bǔ)繳企業(yè)所得稅用了以前年度損益調(diào)整科目,2024年匯算2023年的清繳時我需不需要調(diào)整報表呢?
滯納金的納稅調(diào)增 在稅款所屬期 還是繳款年度呢? 比如 2020年企業(yè)所得稅在2021年11月( 也就是過了2021.5.31的所得稅匯算清繳)發(fā)現(xiàn)需要調(diào)增費用, 然后需要補(bǔ)繳納所得稅和滯納金, 那么這個產(chǎn)生的滯納金 需要回到2020年的納稅調(diào)增項目明細(xì)表進(jìn)行調(diào)增?還是直接在2021年的納稅調(diào)增項目明細(xì)表進(jìn)行調(diào)整呢? 謝謝
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
老師,只要在這個表格里納稅調(diào)整就可以了,其他表格都不用了吧
是在這里填寫數(shù)據(jù)吧,老師
是的,就是在那個地方填報就行