學(xué)員朋友您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(三)都需要填寫什么
增值稅及附加稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人)附列資料一是不是都要填
老師,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,(小規(guī)模納稅人適用)附列資料一,這個(gè)表要怎么填呢
小規(guī)模報(bào)增值稅,提示需要在增值稅及附加稅費(fèi)表附列資料中填寫減免信息,怎么填
小規(guī)模申報(bào)表增值稅及附加稅附列資料一是銷售不動(dòng)產(chǎn)及差額征稅的才需要填寫嗎?
稅務(wù)和審計(jì)那邊讓提供 ,然后有兩個(gè)合同,合同號(hào)一致了可以嗎
投資款本來只要轉(zhuǎn)6萬的,實(shí)際轉(zhuǎn)了14萬,多轉(zhuǎn)了要怎么賬務(wù)處理
表格中的內(nèi)容,鼠標(biāo)選中后,上面只顯示第一行內(nèi)容,只有雙擊才能顯示全,請(qǐng)問如何直接看見全部內(nèi)容?
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝!其他人勿接,老師油費(fèi)報(bào)銷有什么標(biāo)準(zhǔn)
2025.3月份學(xué)校用基本戶的錢交了200元手續(xù)費(fèi),2025.12年底在用財(cái)政0余額錢轉(zhuǎn)到基本戶。為啥3月份貸其他應(yīng)付款—200 貸銀行存款200
工程項(xiàng)目收到預(yù)收款沒有開發(fā)票,需要申報(bào)繳納稅款嗎,后期會(huì)開票
老師,2024年匯算清繳繳納的所得稅如何寫會(huì)計(jì)分錄
你好,老師,我自己租了6層樓做商品零售和批發(fā),剛開始我自己做的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做不下去了,我把二三四六層招商招來了四個(gè)業(yè)主做批發(fā)和零售,他們自己去簽的租賃合同,自己去經(jīng)營。我自己在一樓成立的個(gè)體戶,五樓又成立一個(gè)公司賣的東西都差不多,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?另外五樓還有一個(gè)管理公司,1-6樓的打包,配送都是我提供的服務(wù),包括他們的貨源,也是我?guī)兔o聯(lián)系的,他們每年交我管理費(fèi)。這幾層的業(yè)主想在我管理公司交社保,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,加油站搞活動(dòng)折扣是要開在發(fā)票上才能扣除是嗎
老師您好!外貿(mào)企業(yè)能用進(jìn)料加工手冊(cè)嗎?
具體哪幾欄?
開票內(nèi)附表去看一下,是銷售還是服務(wù)
貨物及勞務(wù)
其實(shí)就是視頻拍攝
應(yīng)該填服務(wù)還是勞務(wù)里呢
填在服務(wù)里邊就可以
那還用先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次嗎
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
輸入以后自己就生成3%的稅額了
在哪里填2%
計(jì)算一下金額填在減免稅額了
往常就這么報(bào)就沒事,這次就不通過
未到30萬,免稅的
小規(guī)模的話沒有超過30萬的話,不需要填, 您好,普票免稅填12行
您看這問題出在哪里了
能夠提交的話,直接提交忽略就可