你要重新匯算清繳,就要補(bǔ)計(jì)提所得稅
借:庫存現(xiàn)金 801824.27 貸:利潤分配-未分配利潤 709579 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 92245.27 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 92245.27 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 92245.27 借:利潤分配-未分配利潤 27192.03 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 470.4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅 4612.26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 2767.36 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 1844.91 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 17497.1 借:利潤分配-未分配利潤 709579 貸:應(yīng)付股利 709579 借:應(yīng)付股利 709579 貸:庫存現(xiàn)金 567663.2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 141915.8 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 141915.8 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 470.4 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅 4612.26 借:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 2767.36 借:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 1844.91 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 17497.1 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增補(bǔ)稅9.3元 計(jì)提:借:以前年度損益調(diào)整 9.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 9.3 借:利潤分配-未分配利潤 9.3 貸:以前年度損益調(diào)整 9.3 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 9.3 貸:銀行存款 9.3 //還是這樣做 借:利潤分配–未分配利潤9.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–所得稅9.3 借:應(yīng)交稅費(fèi)–所得稅9.3貸:銀行存款9.3
請問,22年多計(jì)提增值稅,現(xiàn)在補(bǔ)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸:未分配利潤
請問,22年多計(jì)提的所得稅,補(bǔ)做,借:應(yīng)交所得稅貸未分配利潤,那這未分配利潤影響23年的,在不用管22年的為分配利潤,是吧
請問,公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,現(xiàn)在可以調(diào)22年的以前年度損益科目嗎,22年匯算清繳,交了一筆企業(yè)所得稅,做賬①借 以前年度損益 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ②借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 ③ 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益
A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi) 需要與A105080,本年折舊攤銷合計(jì)一致嗎
老師,請問我再申報(bào)個(gè)稅的時(shí)按上月申報(bào)的工資額填寫的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒工資,公司交社保,這個(gè)津貼需要公司代個(gè)人申報(bào)嗎,分錄怎么做
老師您好!請問下從2024年開始,前面會(huì)計(jì)當(dāng)月工資都是計(jì)提上月工資,相當(dāng)于當(dāng)月工資沒有計(jì)提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問新購固定資產(chǎn),500萬以下一次性扣除……比如新買的機(jī)器人臂35萬,或者辦公電腦1萬,或者新買辦公桌椅1萬,是不是都可以一次性扣除?因?yàn)槎际切沦I,且單價(jià)在500萬以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機(jī)裝訂好了,然后您幫我做的報(bào)表需要裝訂起來嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,我們需要問的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車,已折舊完了200萬,無殘值了。那這個(gè)車賣的時(shí)候,還是需要確認(rèn)收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理
22年多計(jì)提了,
還需要再補(bǔ)提嗎
涉及金額大,就要重新匯算的