匯算清繳補交所得稅,計提的時候賬務處理是。 借:以前年度損益調整。 貸:應交稅費—企業(yè)所得稅。 繳納的時候賬務處理是。 借:應交稅費—企業(yè)所得稅。 貸:銀行存款。結轉損益。 借:利潤分配—未分配利潤。 貸:以前年度損益調整。
匯算清繳時補的企業(yè)所得稅怎么做賬
匯算清繳2021年所得稅補繳稅款怎么做賬
匯算清繳補繳的所得稅怎么做賬
匯算清繳補交的企業(yè)所得稅怎么做賬
老師,匯算清繳補繳所得稅,這個怎么做賬
我們銷售酒,小規(guī)模,開了一筆普通發(fā)票20000元出去如何做賬?
老師,申報過的七月份的稅費的申報表,給我說下,在電子稅務局里面怎么導出來打印出來?
老師,運輸行業(yè)的裝卸費可以計入主營業(yè)務成本的運輸成本嗎?這個運輸成本有規(guī)定不能超出總成本或者收入的百分之多少?
老師,因為二季度有一張以前年度發(fā)票被紅沖了所以計入了未分配利潤,然后就發(fā)現報表勾稽關系對不上了該怎么辦?一季度末未分配利潤+二季度凈利潤發(fā)生額≠二季度末未分配利潤了,我算了一下正好就差紅沖的這個45000
物業(yè)公司代收代繳電費開具增值稅專票給對方,物業(yè)公司應該繳納增值稅 不需要確認收入吧
待清算間聯商戶消費賬戶是什么意思?小規(guī)模個體工商戶,客戶付的款都顯示的是這個賬戶付款,這個款怎么做記賬憑證會計分錄怎么寫,如果一個月這個賬戶有多筆款是不是計算一個總數就可以了?
24年2月發(fā)現23年銷售費用未記賬,分錄借以前年度損益調整10萬借銷售費用-10萬,24年匯算清繳沒做處理,導致25年無法彌補虧損10萬,我現在該怎么處理
老師,海關繳款書采集是要進口當月采集還是隔月也是可以的,進口增值稅是付掉了的
個人獨資企業(yè),6月25日股權轉讓了 二季度申報個稅經營所得的時候,要申報兩個法人的稅嗎?
一般納稅人,月銷售額不超十萬元,免征的附加稅需要記賬嗎?如果需要,該怎么記賬呢?
資產負債表怎么調整呢
銀行存款減少,應交稅費減少
調整的未分配利潤,怎么是應交稅費減少呢
嗯對,到最后是未分配利潤少的意思
那資產負債表上怎么調整呢
就是銀行存款減少,未分配利潤這來同時減少就可以