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用友T3年中建帳,只錄入了期初余額,未錄年初余額,出來的資產(chǎn)負(fù)債表與實(shí)際不符,應(yīng)該怎么樣外理?

2023-07-14 11:02
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-14 11:05

你好,中途做賬的。就是錄入最后一期科目余額表的數(shù)據(jù)就可以了。然后損益類是錄入累計(jì)的數(shù)據(jù)。

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你好,中途做賬的。就是錄入最后一期科目余額表的數(shù)據(jù)就可以了。然后損益類是錄入累計(jì)的數(shù)據(jù)。
2023-07-14
你好,同學(xué)。 總賬余額不相等,你看你明細(xì)是哪個(gè)明細(xì)沒含進(jìn)去
2020-12-18
你好,同學(xué) 如果是期初錄入的話,只錄資產(chǎn)負(fù)債,所有者權(quán)益科目 損益科目不涉及期初
2023-12-26
賬套的期初余額輸入的是你實(shí)際的期初余額,如:2021年9月開始建賬,賬套的期初余額應(yīng)該輸?shù)氖?021年8月的期末余額,這樣就可以在賬套中接著做9月份的憑證了。
2021-09-25
你好,直接調(diào)一筆分錄,從原科目調(diào)整到新增明細(xì)科目就好了
2021-09-24
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