你好; 可以的;? 可以發(fā)放的?

老師,以前年度是當(dāng)月工資次月發(fā)放并計提,現(xiàn)在可以修改為當(dāng)月計提次月發(fā)放嗎?
老師您好,單位是當(dāng)月工資下月計提下月發(fā)放,現(xiàn)在想改成當(dāng)月工資當(dāng)月計提下月發(fā)放,該怎么做
老師,請問前一個月不計提工資,當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放的分錄怎么做和前一個月計提次月發(fā)放的分錄一樣嗎
行政事業(yè)單位都是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月工資的,還需要每個月在發(fā)放工資之前做計提嗎?發(fā)放工資的分錄如何寫呢?
您好!老師,當(dāng)月工資前面兩年都是做了計提,想在本月結(jié)轉(zhuǎn)為當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放可以這樣做分錄嗎
淘寶電商可直接按訂單款到賬時間和金額確認收入嗎?這樣就不需要考慮退貨額度了
多發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬余額貸方負數(shù),企稅第二行職工薪酬第二行怎么填,按個稅還是按賬上,按賬上大于個稅,應(yīng)該怎么填
有一家小規(guī)模企業(yè),7-9月各開具了1張發(fā)票(銷項),7月和8月各開了2千多的正數(shù)發(fā)票,9月份只開了一張紅字負數(shù)發(fā)票,所以7-9月收入合計及銷售額合計都是負數(shù),請問我申報3季度增值稅報表時,是否會合計負數(shù)而產(chǎn)生退稅的可能呢?我很少遇到這種情況,以前都是坐班做的一般納稅人全盤賬務(wù)處理,這種小公司的還搞不懂了,我還沒進入稅務(wù)申報系統(tǒng)
老師,無票收入還需要準備合同嗎?
老師您好,財務(wù)在和外賬公司做對接的時候,如果自己的公司存在少報收入的情況。那么,財務(wù)怎樣做才能最大的程度上避免自己的風(fēng)險呢?
新的申報,為啥老是提醒差異變化在50%以上,有問題嗎?還是
您好,是的,理解正確,這11萬會作為“生產(chǎn)成本-直接人工”科目的月末借方余額留在賬上,它代表的是這兩個月所有已發(fā)生計件工資中,尚未隨完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入“庫存商品”的那部分成本,也就是累計的在產(chǎn)品(包含在線半成品和未通過的廢品)所耗用的人工成本。 董效彬老師接一下哈
老師,我們公司小規(guī)模納稅人,9月銷售的收入,發(fā)票都沒開,這個影響報稅嗎
個稅系統(tǒng)報經(jīng)營所得核定方式的核定征收,然后不能輸入成本。這個要怎么改查賬征收
剛剛做完股權(quán)轉(zhuǎn)讓,數(shù)據(jù)是硬調(diào)的,應(yīng)收應(yīng)付,未分配利潤也調(diào)下來了,因為不懂聽了代理記賬機構(gòu)的話,現(xiàn)在客戶回款了,按調(diào)整后的項目出現(xiàn)負數(shù),我該怎么辦啊,風(fēng)險是不是很大啊,急急急
這樣子做分錄會有什么影響嗎
我之前都是在當(dāng)月計提下月才發(fā)放!但是我這個月轉(zhuǎn)為當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)!這樣子會不會有什么影響
你好;? 不影響; 發(fā)了 報個稅即可; 不影響利潤;之前計提過了?
我是這樣的!以前做工資分錄都是當(dāng)月計提下月才發(fā)放!但是這個月轉(zhuǎn)為當(dāng)月的工資直接發(fā)放!就是等于這個月發(fā)放于兩個月工資了
你好;? 這個不影響哈 ; 只是個稅在沒有發(fā)之前;? 到申報期先0申報??
是沒有影響什么嗎?但是應(yīng)付工資變多了
是的; 你應(yīng)發(fā)工資多 了是因為你 累計多個月一起支付 的? ?
好吧!謝謝老師分析
不客氣的; 幫到你就好??