佻好,在申報(bào)時(shí)要交企業(yè)所得稅的
營業(yè)外收入季度所得稅報(bào)表是不用填的吧?要匯算清繳時(shí)填入交稅對嗎?
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則穩(wěn)崗補(bǔ)貼放在營業(yè)外收入,匯算清繳時(shí)要交企業(yè)所得稅嗎?要調(diào)增嗎?
請教老師,2月清理辦公桌椅收入4萬多,計(jì)入營業(yè)外收入,需要申報(bào)收入么,還是只是在季度財(cái)報(bào)-利潤表中體現(xiàn)營業(yè)外收入4萬多,匯算清繳再調(diào)增交企業(yè)所得稅
老師,匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)有營業(yè)外收入需要調(diào)增嗎?
老師,營業(yè)外收入是在季度申報(bào)時(shí)不交企業(yè)所得稅,在匯算清繳才調(diào)增繳稅嗎
老師,公司開了一張發(fā)票是白酒 800元 可以入賬嗎
住房和租房的專項(xiàng)附加扣除是不是只能填一個(gè)
老師,您好,小規(guī)模納稅人,應(yīng)交增值稅的二級科目,應(yīng)該是應(yīng)交增值稅,還是未交增值稅
某公司年最大生產(chǎn)能力80000件產(chǎn)品.在該水平上,材料和人工的直接成本255000元,固定間接費(fèi)用中用于生產(chǎn)的(固定制造費(fèi))是60000元,用于管理的是50000元,,用于銷售的是40000元.變動(dòng)間接費(fèi)用(變動(dòng)制造費(fèi))按生產(chǎn)能力保持在一年145000元.成品的銷售單價(jià)是10元.今年,該公司只生產(chǎn)和銷售其總生產(chǎn)能力50%的產(chǎn)品。要求:計(jì)算公司今年銷售量、單位變動(dòng)成本,固定成本、單位邊際貢獻(xiàn)、邊際貢獻(xiàn)總額,邊際責(zé)獻(xiàn)率、變動(dòng)成本率、營業(yè)利潤。
老師,個(gè)體戶個(gè)稅怎么申報(bào)?
請問,企業(yè)所得稅繳納完以后發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)誤 以后能改嗎? 下個(gè)納稅期能調(diào)整嗎?
沒有勞務(wù)派遣許可證但是開具的有人力資源服務(wù)勞務(wù)派遣服務(wù)的發(fā)票會(huì)怎么樣
內(nèi)賬和外賬哪個(gè)學(xué)到的東西多,更能積累經(jīng)驗(yàn)?
第二問 個(gè)人賬戶結(jié)算貨款不是禁止的嗎
老師我新入職的這家公司之前都是按銷售交的,印花稅單邊交的,如果我現(xiàn)在按雙邊交差10000多!浮動(dòng)這么大會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)部門關(guān)注??!有沒有折衷的辦法?比如按什么比例慢慢提高可以嗎
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