久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,請問,公司當月付貨款,當月就收到票了,怎么樣做會計分錄?

2023-07-13 22:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-13 22:03

借:原材料
應交稅費
貸:銀行存款

頭像
快賬用戶9357 追問 2023-07-13 22:09

好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-13 22:10

不客氣,很高興幫您

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
借:原材料
應交稅費
貸:銀行存款
2023-07-13
同學你好 借庫存商品 貸銀行存款 借銀行 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 2.未收到發(fā)票的 借庫存商品 貸應付賬款暫估 借銀行 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2021-03-18
您好同學,當月分錄 借 庫存商品或管理費用 貸應付賬款, 次月分錄為 借應付賬款 貸銀行存款。
2021-11-22
您好 借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額 帶:應付賬款-暫估應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2021-02-02
您好, 沒付的計入應付賬款就可以了
2023-10-06
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×