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加計抵減的會計分錄怎樣做呢

2023-07-13 20:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 20:43

你好 、企業(yè)繳納增值稅并加計抵減時:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款、其他收益。 企業(yè)期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時:借:其他收益,貸:本年利潤。

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快賬用戶7491 追問 2023-07-13 20:46

老師,不做抵減呢?借應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅額加計抵減,其他收益這個科目要加上去嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 20:51

已經(jīng)做了啊,進(jìn)入其他收益科目的

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你好 、企業(yè)繳納增值稅并加計抵減時:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款、其他收益。 企業(yè)期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時:借:其他收益,貸:本年利潤。
2023-07-13
學(xué)員朋友您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
2023-08-14
你好,這個減免具體的是什么業(yè)務(wù)的減免?
2022-06-21
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營業(yè)外收入或者是其他收益 需要抵扣的時候, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計扣除。
2022-03-16
你好!這個不需要單獨(dú)做了
2023-10-11
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