你好!你這個(gè)直接電話咨詢當(dāng)?shù)?2366就好
老師,我們采購(gòu)設(shè)備,然后進(jìn)口報(bào)關(guān),應(yīng)該就可以拿到海關(guān)進(jìn)口增值稅和關(guān)稅繳款書,我拿到后入賬,關(guān)稅進(jìn)入設(shè)備原值,增值稅計(jì)入待認(rèn)證,然后我是去稅務(wù)局嗎,下一步我不知道怎么操作了?
我們上個(gè)月有份海關(guān)繳款書的自已在退稅勾選里出現(xiàn)了并已做勾選確認(rèn),這個(gè)應(yīng)該是可以抵扣的,這幾天發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,會(huì)計(jì)說(shuō)不能撤銷了,該如何操作? 另一個(gè)說(shuō)l海關(guān)繳款書這個(gè)如果在抵扣里勾選確認(rèn)是如何操作的?因?yàn)槌黾{說(shuō)她什么也沒點(diǎn),正常做內(nèi)銷部分抵扣確認(rèn),然后外銷部分正常在退稅里做確認(rèn)統(tǒng)計(jì),這個(gè)海關(guān)繳款書是在退稅勾選確認(rèn)做統(tǒng)計(jì)時(shí)自己跳出來(lái)的,她什么也沒做,電子口岸的卡也不在她這里,是不是該電子口岸里要操作一下的嗎?
l老師你好,上海CA證書拿回來(lái)了,登入不了上海電子稅局,應(yīng)該怎么操作
老師好,有一個(gè)自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),有一個(gè)企業(yè)的,應(yīng)該是保存上了,要想報(bào)另外一家個(gè)稅的話,這個(gè)登錄不上去,也不能下載,怎么操作呢? 答過(guò)的老師請(qǐng)不要再接這個(gè)問(wèn)題了,謝謝
你好老師,我做了一個(gè)個(gè)體戶的稅務(wù)登記,數(shù)電票沒有核上,然后現(xiàn)在開票沒辦法開。在電子稅務(wù)局上能把數(shù)電票核上嗎?還是應(yīng)該怎么操作呀?
老師,我剛找了個(gè)工作,外賬有會(huì)計(jì)在做,我是內(nèi)賬,但是要按照合同開發(fā)票,商貿(mào)公司,這個(gè)工作沒風(fēng)險(xiǎn)吧
年度納稅清繳的資產(chǎn)總額填寫平均值,這個(gè)怎么算
你好天才小麥家教機(jī)手機(jī)號(hào)和激活碼忘記了怎么辦
1`公司把廠房的某兩間岀租給其它用戶,每個(gè)月的水電費(fèi)我們要開票嗎?按什么稅率開? 2`公司在鎮(zhèn)上,附加稅中城建稅是按增值稅的5%?
審計(jì)出具的資產(chǎn)負(fù)債表與公司賬面不一致,涉及的是貨幣資金不一致,這種應(yīng)該不是重分類的影響吧?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費(fèi)。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費(fèi)用當(dāng)中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請(qǐng)教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來(lái)本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對(duì)方開具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬(wàn),無(wú)任何抵扣,交多少個(gè)稅?
微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?