對的,是的,是這么做的。
請問 印花稅是安月申報的 這個月是季度報 要是填了 一個季度的數(shù)據(jù)了 有什么影響嗎?
老師您好,印花稅在申報表中,讓我填寫第三季度的,是按計提數(shù)據(jù)來填寫嗎,789月份
老師,2021年度有一個季度的印花稅 按不含稅的收入填報了,填錯了,咋么辦?少報了 稅費(fèi),印花稅是根據(jù)我們開票金額申報的稅種?
想問一下2021年工商年報中的納稅總額是根據(jù)什么填寫的?(2021第三季度印花稅0.7,第四季度印花稅21.9和城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)43.75,是不是這三項的總和呢?)
印花稅上個季度只報了三月一個月的 這個季度補(bǔ)上可以嗎
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個項目做一個名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財費(fèi)用分別年合計金額填入嗎
個體戶經(jīng)營所得,個人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報嗎
老師您好,我在做賬的過程當(dāng)中,接手了前任會計的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請問老師這56元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
劃線的是不是錯了,應(yīng)該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對方公司的貨款之類的,錢必須打到對方公司的賬戶,其實又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對于對方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒有稅務(wù)風(fēng)險和法律風(fēng)險?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報銷,跨年了。這筆報銷差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對嗎[疑問]
收入、成本發(fā)生額合計填寫。
收入我根據(jù)營業(yè)收入的貸方當(dāng)季度的發(fā)生額合計數(shù)填寫,成本是根據(jù)什么填寫呢?
稅源采集時的書立日期怎么填呢?
好,四到六月份賬上做的成本合計。
四到六月份,任何一天都行。
成本怎么采集還是沒有聽懂,根據(jù)哪個會計科目匯集呢?
好主營業(yè)務(wù)成本聽不懂嗎? 購入銷售都需要交印花稅。
不是只有你銷售出去才能繳納印花稅。印花稅是雙方。
購入的材料合同,您是根據(jù)主營業(yè)務(wù)成本的借方發(fā)生額合計數(shù)填寫嗎?
是的,是的,是這么做的。
是主營業(yè)務(wù)成本的直接材料二級科目嗎?根據(jù)原材料的借方合計數(shù)可以嗎?
可以的,可以??梢赃@么做的。