你好,是什么原因?qū)е碌亩惤鸺案郊映鰜韨€(gè)負(fù)數(shù)呢???
老師,您好,收到1,2月的附加稅返還,做分錄, 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) 這樣就把應(yīng)交稅費(fèi)沖沒了,但減少了稅金及附加,這樣利潤(rùn)表中的稅金及附加的金額就比下面那個(gè)明細(xì)的金額小,這樣報(bào)稅的時(shí)候填寫那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表不通過,怎么處理??
我想問一下稅金及附加在單個(gè)月份因調(diào)整前期多計(jì)提的稅金出現(xiàn)負(fù)數(shù) 本月結(jié)轉(zhuǎn)為負(fù)值 我要處理嗎?
幫我看下4月的這筆憑證,稅金及附加出來個(gè)負(fù)數(shù)。怎么處理
2023年12月結(jié)賬已報(bào)稅,然后重復(fù)計(jì)提了印花稅 借 稅金及附加60 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅60 然而我這個(gè)月做了相反分錄來沖,可是稅金及附加就變成了-60的余額, 這是怎么回事 做了相反的分錄,稅金及附加紅沖了,所以它是一個(gè)復(fù)數(shù)。,負(fù)數(shù)要處理嗎
老師,您好,我們是做培訓(xùn)的,一般納稅人,增值稅按簡(jiǎn)易計(jì)稅,我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,我的報(bào)表只需要在3%征收率的服務(wù)那填收入金額就可以了,其他的不用填是把
我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi),對(duì)方開票,借:銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi),對(duì)方未開票,借:其他應(yīng)收款 這2個(gè)不同借方,沒明白
戶抖音提現(xiàn)到公司賬戶怎么做賬
老師,按摩椅的發(fā)票可以抵扣入賬嗎
老師,投資款可以一點(diǎn)一點(diǎn)的轉(zhuǎn)嘛
老師,想問一下實(shí)際的業(yè)務(wù) 本公司a企業(yè)給山西b企業(yè)開具發(fā)票,結(jié)果c公司給a企業(yè)回的款項(xiàng),怎么做賬務(wù)處理。
老師,如果酒店行業(yè)實(shí)際控制人不愿交稅,所以不愿把資料提供給財(cái)務(wù),但介紹人讓財(cái)務(wù)繼續(xù)做下去而且一年代理費(fèi)已付,那請(qǐng)問財(cái)務(wù)還要不要跟店員確認(rèn)上月個(gè)稅申報(bào)工資表,因?yàn)榈陠T也歸實(shí)際控制人管?
老師,我想問一下,我司是小規(guī)模納稅人,銷售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,之前一直是開免稅普票的,后面因?yàn)橛锌蛻粜枨缶烷_票專票3%,請(qǐng)問后續(xù)還能繼續(xù)開免稅普票嗎
老師,我也不知道為啥要是遇到男老板 男領(lǐng)導(dǎo)都能和平相處,工作也比較順利。要是女老板 女的管事,我就特相處不來,也不知是咋回事
老師咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人。給個(gè)體戶不做賬那種簡(jiǎn)易戶銷售商品。也沒簽合同。銷售額三萬(wàn)對(duì)方也沒要求發(fā)票這些。我這邊做無(wú)票收入還會(huì)產(chǎn)生印花稅嗎
不知道是不是做錯(cuò)憑證了
你好,通常是做錯(cuò)了,才會(huì)這樣的
那我現(xiàn)在要怎么處理,財(cái)報(bào)申報(bào)顯示錯(cuò)誤
你好,需要查明錯(cuò)誤的原因,然后做相應(yīng)的調(diào)整處理?
如果只是做錯(cuò)了,我要怎么做沖銷的分錄,還有申報(bào)表利潤(rùn)表上顯示的本月的那些稅,是計(jì)提的還是繳納的
你好,可以做之前錯(cuò)誤分錄的紅沖,然后做正確的分錄?