你好,23年小微企業(yè)利潤(rùn)160萬(wàn),企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*5%?
老師,小微企業(yè)企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?比如利潤(rùn)總額90w,補(bǔ)增費(fèi)用5w,應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢
老師,您好!我們是小型微利企業(yè),年利潤(rùn)是798997.74,請(qǐng)問(wèn)要繳納多少企業(yè)所得稅,怎么計(jì)算的?
老師,您好!比如23年我們凈利潤(rùn)160萬(wàn),小微企業(yè),企業(yè)所得稅應(yīng)該交多少?怎么計(jì)算的?
老師小微企業(yè),凈利潤(rùn)是21萬(wàn),交多少企業(yè)所得稅,怎么算出
老師,小微企業(yè)三季度利潤(rùn)表,凈利潤(rùn)23907.39元,應(yīng)該交多少錢(qián)企業(yè)所得稅怎么算
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷(xiāo)售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
稅率是多少啊老師?
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
老師,我的意思是這個(gè)稅率是優(yōu)惠之后的稅率吧?正常企業(yè)所得稅不是25%嗎?
你好,是優(yōu)惠之后的。 有優(yōu)惠政策,就按優(yōu)惠之后的稅率計(jì)算就好了
我剛才看了優(yōu)惠政策,但是沒(méi)看懂,老師您能根據(jù)我說(shuō)的這個(gè)數(shù)字幫我講解一下嗎?謝謝老師
你好,23年小微企業(yè),應(yīng)納稅所得額低于300萬(wàn),稅率就是按5%?
額,好的老師。
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。