你好。填寫到申報(bào)表的第1行和第3行。 如果全部銷售額小于30萬,1%稅率對(duì)應(yīng)減免2%的部分填寫到減免表。
我企業(yè)是小規(guī)模企業(yè),代開了3%的專票,現(xiàn)在原銷售額開了3%負(fù)數(shù)票,同時(shí)又代開了1%的專票,1%專票的銷售額又比3%專票的銷售額小,請(qǐng)問怎么申報(bào)表怎么填寫,多謝
老師好!小規(guī)模企業(yè)第一季度有開專票且有紅沖,專票有1%的,有3%的。普票有免稅的、1%和3%的,本季紅沖稅額大于銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問申報(bào)表怎么填寫?
小規(guī)模企業(yè)2023第一季度專票開了32萬(專票里面有開1%和3%) 普票開了 24萬,這樣的話怎么填寫增值稅申報(bào)表呢
老師,小規(guī)模企業(yè)開了1%的專票,和3%的專票,申報(bào)表怎么填報(bào)
想問一下老師,如果小規(guī)模開了3個(gè)點(diǎn)專票,后面又沖紅了一些專票1個(gè)點(diǎn),申報(bào)表和減免報(bào)表怎么填
老師好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按照板塊填寫怎么填寫
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤(rùn)4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個(gè)稅嗎?
老師,免抵退稅匯總申報(bào)表在哪里找,
會(huì)計(jì)學(xué)堂這個(gè)怎么去掉想用這個(gè)文檔
老師,紙質(zhì)火車票填寫報(bào)表附二表,請(qǐng)問填寫第幾欄次?
老師,銀行流水支出的金額備注了人工費(fèi)或者勞務(wù)費(fèi)都是可以去個(gè)稅扣繳端報(bào)個(gè)稅的把
收到供應(yīng)商的退款,同時(shí)負(fù)數(shù)專用發(fā)票也開來了, 請(qǐng)問這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅a,記賬時(shí)是怎么處理的?是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出+a,還是進(jìn)項(xiàng)稅-a?
老師你好,我們是代賬公司的,現(xiàn)在接到一盤賬,對(duì)方會(huì)計(jì)不交接賬號(hào)密碼我們,現(xiàn)在我們可以叫法人重新綁定企業(yè),重設(shè)賬號(hào)和密碼嗎?
老師,我們公司,每個(gè)月通行費(fèi)有幾十上百張,大部分每張都是幾塊十幾塊錢,這個(gè)有沒有什么辦法,不用打印啊,太多了,可以寫一個(gè)總的明細(xì)表嗎,謝謝
老師公司向個(gè)人租了輛車,一個(gè)多月約定租金5000元,后來車主說車子不租了,租金也不收了,我們充值了油卡還留二千多給車主抵了租金,這一個(gè)月期間我們油費(fèi)二千多能正常入帳嗎?總的充值了5000元?
老師附列資料一怎么填寫
你好,這個(gè)會(huì)自動(dòng)帶出來繳納的增值稅,然后您看一下數(shù)據(jù)對(duì)就可以提交了。
老師第一行有個(gè)扣除不含稅銷售額(其中1%征收率)這個(gè)需要把開了1%不含稅收入進(jìn)去嗎?
好是的,第1行就是第1行就是填寫你全部的固含稅銷售額。
1%稅率和3%稅率的都是填寫不含稅的銷售額。
老師我說的附列資料一,不是申報(bào)表
你好,是按照實(shí)際繳納的增值稅來計(jì)算附加稅的。稅依據(jù)是實(shí)際繳納的增值稅報(bào)表會(huì)自動(dòng)帶出來數(shù)據(jù)。
老師附列資料一不是附加稅的表
你好,截圖看一下具體哪一個(gè)?
就是這表第一行有個(gè)扣除不含稅銷售額(其中1%征收率)這個(gè)需要把開了1%不含稅收入進(jìn)去嗎?
好,我看您截圖,這正是扣除明細(xì)表差額計(jì)稅的才填寫這張表。
然后咱們減免表,只填寫1%發(fā)票。對(duì)應(yīng)減免2%的那一部分,填寫著減免表。