是小規(guī)模的嗎?如果是的話,第一行和第三行里面填寫,然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
老師:我這個(gè)月有無票收入,不超出季度45萬,應(yīng)該填寫在哪里?。苛硗馕移渌麍?bào)表需要填寫嘛?
無票收入,在做分錄時(shí)候哪里體現(xiàn)是無票收入啊,等到季度申報(bào)增值稅報(bào)表,如何快速知道無票收入應(yīng)納增值稅總金額
老師,季度沒有開票,無票收入填到增值稅申報(bào)表哪行?
老師,本季度有36萬現(xiàn)金無票收入,應(yīng)該填在增值稅報(bào)表哪行啊
老師,本季度,小規(guī)模納稅人,專票普票已開票53萬,現(xiàn)還有20萬無票收入,應(yīng)填在增值稅申報(bào)表第幾欄
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報(bào)第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個(gè)代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費(fèi),但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會(huì)認(rèn)嗎?淘寶上的稅務(wù)申報(bào)收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級科目累計(jì)借方余額,和貸方余額,有差額,這個(gè)應(yīng)該怎么核對? 我理解的: 累計(jì)借方為:實(shí)際為員工支付的 累計(jì)貸方為:每個(gè)月計(jì)提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實(shí)物福利和現(xiàn)金福利都要交個(gè)稅嘛,怎么做比較適合呢?說實(shí)物福利要交個(gè)稅的,要是集體買的,這怎么交個(gè)稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開老板個(gè)人的,還是開個(gè)體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
一般納稅人也要指個(gè)人經(jīng)營所得嗎?
好的 多謝老師
不用客氣,工作愉快。