彌補虧損后,若有盈余,再交企業(yè)所得稅
您好,我們公司每季度申報一次企業(yè)所得稅,公司一直沒有收入,因為去年有一筆8萬多房租租金支出,所以公司一直虧損,在今年報所得稅報表時,因為存在銀行利息,所以利潤總額是正數(shù),前三個季度的利潤總額分別為700,610,620,那么每個季度申報所得稅時,利潤總額那里填對應(yīng)報表上的數(shù),需要在第9行彌補以前年度虧損那里分季度分別填700,610或者620嗎?
老師,公司這個季度應(yīng)納稅所得額超過300萬元了,稅率不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了,公司領(lǐng)導(dǎo)要求企業(yè)所得稅稅負保持1%左右,本季度利潤總額為正數(shù),但由于企業(yè)所得稅稅率提高使本季度企業(yè)所得稅費用增加從而導(dǎo)致本季度凈利潤為負數(shù),但利潤總額和凈利潤本年累計數(shù)數(shù)都為正數(shù),這種情況還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請問下老師,小規(guī)模公司,企業(yè)所得稅匯算清繳前需要把之前計提的費用沖掉對嗎?因為在上一季度顯示有利潤,所以計提了一筆費用,暫時未交企業(yè)所得稅, 還是說可以在2023年第一季度正常繼續(xù)計提費用,到下個季度再沖銷去交企業(yè)所得稅?
老師,今年沖銷了一筆去年計提的房租340萬,本季度管理費用為負,導(dǎo)致本季度利潤總額一百多萬,之前兩年都是虧損,那本季度需要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎
老師,請問企業(yè)所得稅的計算是根據(jù)一整年的利潤總額來計算的哈?比如今年前三個季度的利潤總額是負3萬,本季度利潤是3千,那計算企業(yè)所得稅時,整年利潤總額是負值,所以雖然本季度有利潤,但今年還是不需要交企業(yè)所得稅哈?
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計算進去,實習(xí)生那種的薪資不需要算入進去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會計賬面價值大于計稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時性差異呢,負債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個。小規(guī)模有。稅前費用扣除嗎?
每一個工作表都有好幾個單位的明細,如何把它們匯總到一起?
老師,彌補虧損沒有盈余,是不是本季度不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅?
彌補虧損沒有盈余, 本季度不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!